下月认证了就转入应交税费—应交增值税—进项税
这月做了待认证进项税下月怎么处理 ,待认证进项税可以和管理费用一起放借方吗
应交税费 待认证进项税额借方月末要处理吗
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
请教下当月的待认证进项税和销项税,月末需要做结转处理吗。待认证下月才抵扣
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
请问下我现在需要现金流量表,有了现成的资产负债表和利润表,有模板自动生成现金流量表吗?急急急
老师,让供应商在发票上盖章是否可以转移虚开发票的风险
我们有一个官司,我们这边输了,需要把应该承担的诉讼费和保全费,不开发票,我们能用判决书作为凭证吗
老师,使用权资产确认后,每个月光计提折旧和利息就行了是不是?
管理费用科目调整,怎么做分录,就咨询费需要调整为差旅费或者其他费用
老师,银行不给开我们还利息的发票怎么办
老师您好,我想问一下,法人名下两个公司有什么影响?
老师这个投资收益最开始投资的时候会计分录是什么
老师,请问一下,出口退税率查询显示的特殊商品标识1或2是什么意思?
老师忘记申报个税了,有200块滞纳金,公司承担,计入什么科目呢
这个月可以把待认证进项税和管理费用一起放借方吗
可以的,一起计入借方的的
那填报表时候该把待认证进项税放在哪里
借方余额计入资产负债表的其他流动资产
这个科目属于负债不是应该填在其他流动负债吗
但是这个是借方余额啊
那下个月冲这个科目的时候 这个科目余额该放哪里
这个科目就没有余额了啊
那这个科目发生额放哪里
发生额就是借方 结转到进项税就是贷方
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好