下月认证了就转入应交税费—应交增值税—进项税
这月做了待认证进项税下月怎么处理 ,待认证进项税可以和管理费用一起放借方吗
应交税费 待认证进项税额借方月末要处理吗
老师你好,请问一下待认证进项转原材料可以么?意思说进项税上月没抵扣,上月做成待认证进项税,这个月不想抵扣啦,老师能做成待认证进项税转成原材料么?借:原材料 贷:应交税费/待认证进项税 可以么?
请教下当月的待认证进项税和销项税,月末需要做结转处理吗。待认证下月才抵扣
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
这个月可以把待认证进项税和管理费用一起放借方吗
可以的,一起计入借方的的
那填报表时候该把待认证进项税放在哪里
借方余额计入资产负债表的其他流动资产
这个科目属于负债不是应该填在其他流动负债吗
但是这个是借方余额啊
那下个月冲这个科目的时候 这个科目余额该放哪里
这个科目就没有余额了啊
那这个科目发生额放哪里
发生额就是借方 结转到进项税就是贷方
好的谢谢老师
好的,客气,帮到你就好