借:银行存款 贷:其他应付款-总公司

分公司有二十多万收入在总公司开票,总公司已经收到款了,总公司会把这笔钱转到分公司,分公司会计分录如何处理?
请问应该是分公司收入,现由总公司统一开票结算了,现在可不可以由分公司开票给总公司,总公司将这笔款项转给分公司,分公司确认收入,总公司将分公司的票作成本处理
分公司把材料款转总公司,总公司转给供应商,供应商开了票给总公司,分公司转给总公司的款就成了长期挂账科目!总公司收到分公司的也是,这个怎么处理?
老师,我想咨询下关于分公司挂靠总公司是如何缴纳税款的,比如分公司通过总公司收款,总公司扣一个点多管理费再把余款返还分公司,但总公司不会给分公司开票,那分公司收到的余款需要纳税吗?
你好!老师我们总公司有个项目今天开票了,但是由于我们总公司账户有问题,没法收到这笔工程款,对方就把钱转给我们分公司了,请问总公司和分公司怎么做会计分录呢
老师,公章上面的号码,是工商注册号,这个公章是假的吗
郭老师,退出去重新登录几次了都这样,是不是别的什么问题
老师,我们从代账公司接回来的固定资产有200多万,但是这个都是不存在的,如果冲掉,税务有什么风险吗
你好,请问公司购买两台手机老板自己用,已经开发票在公司,一台手机我入的办公费,另外一台做在哪个科目里合适呢?
事业单位购买毛坯的办公用房及其土地,分两批支付,第一期计入在建工程,第二期计入在建工程还是固定资产,第一期记账对吗
老师,税务局里我的待办里没有事项名称就是这个月什么税都不用交是吧
资助大学生,是公司资助还是个人资助比较好。公司资助的话开证明,对公司有什么好处
生产企业筹建期给车间买的温度计,护目镜等账务处理
老师,9月份公积基数调整,有一个员工的没有更改过来,个人部分多扣了80元,当时9月份工资已经发了,所以只能放在10月份工资里面,9月份做账我按扣款金额做的所以差额是80元,现在我做10月份的账,怎么做这个调整分录?多扣的已经放在10月份工资,已经发放了
研发领用原材料是否进行税转出