同学你好,购买:借:原材料,进项税 贷银行存款 领用:借:在产品 贷:原材料 加工完成:借:产成品 贷:在产品 销售:借:银行存款,贷:主营业务收入 销项税
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
新产品试制费的账务处理,麻烦老师具体讲一下从购买原材料回来到出库领用,加工成成品,到最后销售的会计凭证
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
老师麻烦问下我接了个账是制造业,是采购化学类材料加工成另一种化学类材料销售出去。现在要把2019年到2021年重新做成高新企业账,我现在感觉越做越乱了,没有头绪了,麻烦老师把这个过程说下,流程说下,我的思路合适?是不是采购是记到原材料,生产是从原材料转到生产成本里,产品入库从生产成本转到库存商品,销售时,结转到主营业务成本,。费用发生是哪个部门就记到哪个里,研发部门是记到研发部分???
老师我们是个体核定征收的,之后变成查账征收后,之前核定时期进来的成本费用票可以抵扣成本吗?
老师,24年年度汇算清缴调整报表应付工资余额调整到到其他应付应收里面了,报第一季度财报没调整有余额,这第二季度所得税申报财务报表跟资产总额应付工资哪些还需要跟年度一样调表调成0申报?如果第二季度应付工资调整成无余额申报,第一季度财报需要更正申报?
小企业会计准则,小规模纳税人,没有以前年度损益调整,去年收入凭证重复了一笔,今年怎么做分录调整
老师,我们单位那电力局给开的发票,因为涉及到注销,然后预付账款贷方余额有0.46,该怎么处理一下比较好?
老师想问下,企业账面有40万实收资本,注销的时候,银行账户有钱可以直接还款这40万实收资本吗
老师好,不明白第五问是怎么算的,请帮忙解答一下!
建设工程服务类,一般纳税人可以开几个点的发票
老师,个税扣缴端只绑定了一个公户,但是现在公户冻结了,怎么办才能扣款呢?
请问处理帐面存货的分录怎样做?
公司买商务车,异地买的车, 异地的牌照,但是开发票是开我们公司的,这个车进项税可以抵扣吗
老师,什么时候费用入产品研制费呢
研究阶段的费用计入当期损益(管理费用等)