同学,你好,当时多打款,应该有分录,做个红冲

老师好,我们给一个客户多打了59.40元,客户给退回来了,之前的会计给的是 借 银行 贷 预收账款 导致现在这家客户名下挂了预收账款59.40 现在如何调这笔账呢
老师好,一个客户的预收账款贷方余额59.40元,问老板,说是给对方打款多了,对方给退回来的,是之前会计做的,现在这个账如何把余额调成0呢?
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
我们是销售方,应收账款期末余额是负的1200元,就是多收的1200元,然后这个1200元我不用开票给对方,老板说把这个1200做平,会计分录怎么做呢
老师,请教一下您,购买原材料已入库,为什么不能是库存商品而是原材料
是不是在12月底之前开出去的销项发票,那么就要在12底前要收到相应的进项发票,要不然就要交差额部分的企业所得税?
员工放产假工资为0,只交社保,个税申报具体怎么报
老师,我们公司9月10月11月是小规模纳税人,由于客户要开对应的税点,我们公司12月变更为一般纳税人,然后前面几个月发票都没有开,我们是生鲜配送公司,12月之前我们收到了一些免税农产品的发票,我这个能在12月的时候进行抵扣销项吗
老师晚上好!老板说员工的工资不要申报上去了不然扣个税多,不报可以吗?
请问下,我们公司有个试用期员工,工资多算了,那这个,但是申报完的工资表,这个员工也没有产生个税,其他员工的工资表没有改动,这种好更正申报么,会不会企业有风险
老师,这个月我是不是应该把12月工资都计提了?
老师好,比如11月底计提的工资是10万,在12月份按照计提的工资申报的个税,请问这样做可以吗?
市场采购是不是需要在浙里办里面上传一个地址照片的,具体的操作流程是什么
老师好!实际操作过的老师 可以说下吗?个税系统基本扣除,可以设置一家公司扣除,一家公司不扣除吗?员工上月月中离职,目前需要在两家申报工资,这个具体怎么做,比较合适?工资表马上要上报了。
老师好,就是把之前多打款的分录红冲了?然后再做正确的?
同学,你好,是这样理解。
老师好,这样更正是不得写情况说明,老板签字?附在更正分录后面?
同学,你好,是的,有领导的签字,说明一下就可以了。