同学,你好,当时多打款,应该有分录,做个红冲
老师好,我们给一个客户多打了59.40元,客户给退回来了,之前的会计给的是 借 银行 贷 预收账款 导致现在这家客户名下挂了预收账款59.40 现在如何调这笔账呢
老师好,一个客户的预收账款贷方余额59.40元,问老板,说是给对方打款多了,对方给退回来的,是之前会计做的,现在这个账如何把余额调成0呢?
老师你看我这是科目余额表里应收帐款余额在借方740多万。我打开客户名字看贷方是150多万。我们财务经理说让我把应收帐款贷方余额都调整到预收账款里。我是不是看客户名字里那个150多万的金额做分录。 借:应收帐款150万 贷:预收账款吗?
老师好,请问A公司一直给我们打款,上个月我们把发票开给他了清账了,我现在做凭证发现明细账中:应收账款的余额是借方负数,预收账款是贷方正数,两个科目的余额加起来是开票的金额 请问我现在凭证贷方怎么写?
我们是销售方,应收账款期末余额是负的1200元,就是多收的1200元,然后这个1200元我不用开票给对方,老板说把这个1200做平,会计分录怎么做呢
印花税需要计提吗?还是直接写缴纳分录?
老师,这题,为什么卖出去70%,不减去委托加工的消费税的70%呢,留存的,反而是组价的30%
老师,亚马逊平台,税务申报申报销售收入还是回款额?
制造业,消防维保费计入什么科目?
老师,第三季度申报,我单位4月之后工资另一个公司发,已计入成本费用的职工薪酬:计提是25年1到3月,实际支付的是12-3月,是这样填吗?这样就会导致实际比已计入成本的高,多一个月
老师我现在6.7.8.9月的账都已经做完了,那是不是要一起结账?还是说每个月都要做结账?
老师在哪里查税管员的电话
@董孝彬老师,昨晚您教我的就是这个意思对吧?不发工资也要把社保个人部分和个税扣掉,账面的应付工资只留实发工资部分
老师,当公司发生的实际业务没有发票时,我们自行找些发票去报销(作为替票),这样做合理么
老师好,幼儿园的伙食专用公户,给供应商转账的时候,银行扣的手续费,这个是应该计入财务费用还是伙食成本支出了?
老师好,就是把之前多打款的分录红冲了?然后再做正确的?
同学,你好,是这样理解。
老师好,这样更正是不得写情况说明,老板签字?附在更正分录后面?
同学,你好,是的,有领导的签字,说明一下就可以了。