您好,期间费用明细表。如果您是小微企业的话是可以免填的
2018年与2019年年度企业所得税纳税申报表中没有填报期间费用明细表与研发加计扣除表,已过汇算清缴,该如何补报
老师,高企还没认定下来,还在申请中,那发生的研发费用可以加计扣除吗,年度汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表要申报吗
亏损企业研发费用加计扣除75%,在所得税汇算清缴时在研发费优惠明细表填之后,所得税补亏损明细表中没体现出来,还要在纳税调整表中哪里填吗?
老师 企业所得税年报汇算清缴 研发费用加计扣除优惠明细表 第一行 本年可享受研发费用加计扣除项目数量怎么填写呀
2024年前三季度申报享受了研发费用加计扣除政策,2024年所得税汇算清缴可以不填写研发费用加计扣除明细表吗?我们是批发零售业
老师去年企业所得税收入多报10万,这个是直接调账吗?还是怎么处理呀?
请问公司经营范围没有的,但有进项,可以开销项票吗
老师您好,数电发票专票可以不填地址电话开户行吗
现在全国统一规范电子税务局是不是每个城市界面模块都一样统一了?
老师,标准差率是写1.55这样的格式还是要写155%这样的格式
我单位彩钢房资产未计提完折旧,现在资产清理,现在有残值收入,固定资产清理后是否要针对这个残值收入交增值税
老师,我公司本月各称变更了,我开出的发票还是老名称,可以吗
公司用酒招呼客户。然后取得的进项可以抵扣吗
老师,我们公司是小规模,增值税是季度申报,5月开出去的专票不含税12万和普票不含税1万,月底是要结转增值税和计提附加税嘛?
公司发提成,提成明细表原件领导签字了,我在会计凭证中放复印件可以吗
研发加计扣除表,您有涉及吗?有涉及的话可以到税务局更正申报
要先在税务系统里填好数据打印出申报表带去税务局申报吗?
您好,是的,是可以这样的
谢谢老师
不客气,这个是我们的职责所在