你好!请问你们银行做成借款的分录?
老师,请问向银行短期借款后已发了贷款额,月底银行又操作了一下把借款额发放但又马上收回,银行余额是不变的,但银行流水有这笔资金的进出,那我要不要把这个资金进出作会计分录
老师,上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了,我冲销了之前的分录,但是库存现金就成负数了,这个要怎么处理?
一个月的工资是用现金发放的,然后来了银行之后发现工资是用银行发的,但是又将这笔银行做了借款,这个应该怎么调
之前的会计计提工资时,当月用现金发放了,实际应该是次月银行存款发放,这个账务处理怎么更改
去年发放工资做成了借:应付账款 贷:银行存款 ,这个月发现这笔账,应该怎么调整?
请问,小规模不到三十万不交增值税,当初收入里面的增值税,怎么做分录
老师你好:社保单位和个人都由单位来承担!个人不承担社保,账务处理和会计分录怎么做? 汇算清缴社保费用大于工资薪金有问题吗?
合同,还有三流,三流是指哪些资料
员工付给工人200元劳务费,工人辞职不干了,员工报销,没有发票可以吗?
企业反向开票,产生的税费可以直接入营业税金科目吗?
老师,电子税务局那里能查到我这一年交了多少税吗?
小规模纳税人和一般纳税人在注册的哪个过程区分?
老师 我有一张海关进口专用缴款书上面完税价格是573576 但是付款的时候是付了584584 拿着缴款书我入账的时候是待应付账款贷方——海外573576 支付的时候 我是应付账款借方——海外 584584 那这样的话 我应付借款借方就是有余额11008 请问老师这借方的11008 我该怎么消掉呢
增值税零申报,那发票也要勾选统计吗
采购商品,收到赠品,没开发票,怎么做账
是的,工资做成了借款
你的借款分录怎么做的?
其他应收款,贷银行
借:应发职工薪酬-工资 贷:其他应收款
发放的工资和这个银行对不上
你是根据实发工资发的吗
申报的工资和发放的不一样
有减了社保个人承担部分吗
这个是有减的
那应该不会有差异啊
除了你说的那种调账就不没有别的办法了吗
发工资给他们,然后让他们还钱给公司。
还还钱?之前做的就是还款
你的意思是你发工资的时候做成了这笔分录是吧“其他应收款,贷银行”
是发放工资的做了现金,看到银行的时候,做了上面那一笔
那其他应收款,贷银行这个分录和是员工跟你们借款的意思吧和工资有关系吗
我是问你怎么调,你怎么又回去了
我想再跟你确认一下实际业务是不是这样,如果是的话就是这个分录调账。 借:应发职工薪酬-工资 贷:其他应收款