借现金,贷银行存款

之前的会计计提工资时,当月用现金发放了,实际应该是次月银行存款发放,这个账务处理怎么更改
您好,之前的账是这么做的,8月份账是计提8月,发放8月的工资,之前是通过个人户发的工资,现在得通过公户发放,实际发放6月的工资,这个账该怎么调呢
前几个月做账是用库存现金来发放工资,这个月回单发现部分员工工资用银行存款发放了,那要怎么冲掉之前的库存现金,再做成用银行来发放工资
那之前他们申报个税都是按照计提工资,当月报当月,不是按照发放工资,我现在改按发放工资,就会出现我这个月申报的个税被他们上个月申报过了现象,请问这种改怎么处理呢
(本月的工资分两次发放,这个月发了一部分员工的工资,剩余的员工工资下个月发放) 那本月做账还要计提下月发放本月的工资吗? 本月做账(借:管理费用 贷:银行存款 和 计提下月发放本月剩余实发工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 。)下个月发放本月剩余工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 这样做对吗?
税务局系统显示已入账未抵扣的发票还能红冲吗?
用上期留抵税额抵扣本期的销项税额,会计分录怎么做?
一家公司给另一公司打投资款,占注册资本36%,如何写分录
开交通运输发票是不是需要特定资质文件,需要什么资质?
老师您好,公司的工资分两部分发,工资一部分,奖金一部分,是不是奖金这部分就不需要要交税?
个体户没开过发票,现在注销,需要申报26年2季度的税吗
老师,想咨询一下企税预缴表,和汇算清缴的事情
老师你好!我们是一般纳税人建筑装饰公司,在外地的室内装修项目工程款总金额不超过30万,请问需要进行跨区域涉税事项报告吗?
你好,老师。我司是一般纳税人出口免税贸易9810仓储形式出口。现主要问题是供应商这边开具发票是专票13%,供应商收点数过高,老板觉得成本过高,故成本票开不齐回来,若是这样,是否会将未开回发票的作内销处理?另外一出口让供应商开票回来,作发出商品-海外仓,待实现收入后再结转成本对不?但由于企业是小规模升一般纳税人的,之前的海外仓好多都没有发票的,若这情况下是否都是要求供应商开回发票再冲成本。之前就是因为没有开成本票回来而交不少所得税。若是实现销售结转成本是否要与之前的报关单一一对上,但仓储形式这个若是这样对太难啦,因为销售的是边批货物都不清楚 。现纠结成本结算应如何介定。
请问老师,企业安置残疾人怎么计算可以抵多少增值税?有政策文件么
去年7月份开始到现在一直这么做的账务处理,是直接这么改吗?还是改去年的账
应该是改去年的帐,同学
去年的账都已经结完了,咋改呀
反结帐回去更改,在年底做个分录
报表还需要改吗?
不需要因为是货币资金的内部变动