你好.收60,成本43万,废料还有10万,没亏呀.
请问我们公司做了一批产品售价是76万,但是由于客户变更结构,客户只愿意付60万给我们,但是产品报废后的废料归我们,废料价值10万,废料可以和新料一起投入再使用。这一批产品的成本大概43万,那么这批材料我是亏损了多少呢?
老师,公司有一批产品,因客户觉得产品质量有问题不接受,但是我们检测是没有问题的,因是安装过所以不能再次销售形成呆滞产品。比如这个产品不含税卖价是3万,13%税率 (对于这种损失,进项税额那些有需要转出的吗) 处理方式1.公司如果直接报废,应该怎么做账务处理? 2.如果卖给收废品的,只是收到5000现金没有发票的怎么处理
老师,我司生产一批药品,产成品入库成本5万元,售价是7万元,客户检验后觉得产品颗粒度不均匀,要求我们报废,这不属于强制报废(不能使用)的范畴,而且第一次合作,客户觉得颗粒度可以更好。客户依旧会把7万元货款给我们,但是还没有给,我司在12月要把这批成品报废了,我现在做账做什么呢?5万元的报废损失么?
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?
老师 一般那个行业开票需要备注呢?
期末外币调汇的原理就是看我外币在最后一天的实际价值跟我账上记载的人民币的差额,是这样吧。
计提和缴纳印花税的会计分录怎么做?
老师,广告公司不大不小那种,需要用电算化做账吗?他们有广告下单软件,上面就有客户往来
老师,银行回单有一笔贷款发放,然后又转给A、B\\C三个公司,备注是写着用于归还重组贷款,请问这个是算归还贷款吗?还是什么意思,分录是怎么做呢?我不懂是做归还长期借款还是算是借给其他公司?
老师好,收到挂靠方的发票和合同一起附在付款申请单后面做一个凭证,付款的时候直接用银行回单做附件做一个凭证可以吗?还是怎么样做比较好呢?
老师,生产制造业发出一吨产品样品,运费我们自己承担,收到物流公司开具的运费发票,需要怎么记账呢
老师好!请问百分百股权收购,收购方如何做账?里面有转让方买的地,还没有开发,公允价值入账后地的成本怎么算?买地发票名字也不能变更了,是不是工商股权变更完了,买地发票名称也不重要了,因为所有股权都转了?麻烦老师详细回答一下,多谢
分公司和总公司要怎么入账报税的
员工聚餐费,员工代付的,怎么做账,是直接借管理费用福利费贷其他应付款吗
我们老大的意思要按照76万入账
你好,按60入吧,你实际收到的只有60.
实际收到的应该是60万+废料钱10万
你好,你废料是价值10万,人家并没有给你10万的.
没给但是把废料就给我了,等于我用10万买了一堆废料
你好,废料你处置变卖的时候入营业外收入.如果能正常用,你就按提减值后的金额入成本