同学你好 计入费用就行了 2.是限定性收入吗
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师,您好!我们是社会团体组织,行业协会,请问招待用烟酒比较多,这个账务如何处理为好?另如果协会帮助企业拿到一定的项目,然后企业支付相关的项目资金给我们,该怎么入账呢?
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,您好,我有两张23年的成本票现在不用了,现在联系对方红冲过后,需要调整23年的年度所得税申报吗
老师,第一问算产品的单位成本的时候结果保留了两位小数,,那么第二位计算有合同部分产品的成本时,直接用第一部的就算结果算,还是单价再算一遍,这两种方法算下来的结果,因为小数点,结果会有几元的差距?
罚款的可以纳入所得税扣除费用吗
老师,您好,公司是一般纳税人,这个月进项税额需要抵扣,已经勾选了这个月需要抵扣的进项税额,在统计申报的时候,上个月已经勾选统计的发票又被统计了一次,这个要怎么处理?
老师,每年的继续教育,如果开发票我写上公司名字,这样公司就可以报销,这样可以是吧
汇算清缴时以前年度亏损,需退税100元,这个不想退,因为公司是买来的,能在调整表中的其他项调成零吗?有更好的做法吗
老师,我公司是家有限公司。现在填报企业所得汇算清缴。请问什么情况下要填报(符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益优惠明细表)
汇算清缴工资薪金和105000都没有调整的是自动保存还是需要八实际发生的填上
本公司向农户收购菊花,打款到村委会,然后由村委会打款给农户,可以这样操作吗?
老师,公司为员工充值滴滴打车加班可以叫车这部分充值费用要怎么入账
非限定性
烟酒发票金额比较多,直接入费用有影响吗?
同学你好 这个是可以的