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老师,麻烦问下,我们之前走了的会计做的账,全都是乱的。有些办公费用记入了工资里面,现在数据不准确。我应该怎么调呀。红字反冲吗?

2020-12-18 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-18 17:25

你好 是的 是全分录不变金额是负数

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快账用户7100 追问 2020-12-18 17:25

全分录不变?

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快账用户7100 追问 2020-12-18 17:26

之前的分录是每个月都有点呀?

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齐红老师 解答 2020-12-18 17:28

借管理费用工资负数贷应付职工薪酬负数。

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快账用户7100 追问 2020-12-18 17:30

没走应付职工薪酬,直接记入了管理费用工资,贷银行存款。

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齐红老师 解答 2020-12-18 17:31

借管理费用工资负数,贷其他应付款负数。 然后借管理费用办公费贷其他应付款。

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快账用户7100 追问 2020-12-18 17:31

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2020-12-18 17:35

不用客气,工作愉快。

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你好 是的 是全分录不变金额是负数
2020-12-18
你好;  1. 一笔笔的处理    1; 之前遗留的本身应该是成本费用 ;没做账是吗 ? 你啥准则的 ;2.        去年的 你什么准则; 看是否做一个明细账   一笔做 总额处理   
2023-01-11
您好 科目余额表要有明细科目的 资产负债表只有一级科目 没法编制详细的科目余额表
2023-09-23
你好,可以一笔来做,你是在12月份修改吗?如果是的话,借主营业务成本,借管理费用负数。
2022-01-07
您好,确认差异273.10元(930.18-657.08)是否确实为10-12月漏记的利息费用。检查原始凭证(如银行利息单、手续费回单等),确保重新录入的数据准确。 若金额微小且不影响年报,可在24年4季度账务中调整,并在年报中合并体现: 借:财务费用-利息费用 273.10 贷:其他应付款-前期调整 273.10
2025-04-16
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