你好 1发票你们自己开的吗 是的话有风险的 2.借应收账款贷主营业务收入 借管理费用贷应收账款

请问老师,我们公司上面有集团公司,我公司用集团公司的名义与其他公司签了合同,也有款打到了集团公司账上,集团公司就说这笔收入直接抵我公司要上交给他的管理费,请问:1.这样操作没有税务风险吗? 2.我账务怎么处理?支付时那就直接体现减免后管理费了?那减免前的怎么体现?
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
老师,我公司代替个人向茅台集团购买茅台酒和特产,由员工个人账户转账到我公司,我公司再转账到贵州茅台公司,酒是给个人的,茅台集团开了发票给我公司,我们不再开发票给个人,这样操作可以嘛?税务上对我公司有没有风险?收到货款已做其他应付款——某职员,付款方茅台公司,请问怎么做账务处理?
老师你好,想请教下我们是集团公司名下子公司有一处房产,现在子公司一直处于注销状态,注销后该房产归集团公司所有,现在集团公司将这个房产托付于代理公司进行出租并且与代理公司签订合同,代理公司每年会给集团托管经营权费用,作为我们的收益。托管公司将房子租出去的85%收益也归集团所有,想问下老师这种是不是合理,他们打进来的托管经营权收入做为集团来说应该怎么做账呢
老师您好,我想咨询一下: 我公司与物流公司结算运费,前期结算300万,物流公司开票300万,我公司报销运费300万,付款300万,后发现给物流公司多报销多支付250万,针对这250万: 1)其中200万,在后期我公司与物流公司结算的运费中进行核减,例如我公司后期发生运费220万,物流公司仅开具20万发票,我公司报销运费20万,付款20万 我公司入账:借,运费20万,贷,应付20万 2)剩下的50万,从我们集团总公司与该供应商账面中的合同履约保证金中扣除 集团公司入账:借,其他应付款50万(供应商),贷,其他应付款50万(我公司) 我公司入账:借,其他应收款50万(集团公司),贷,运费50万 麻烦老师看一下以上账务处理是否正确?另外从集团公司扣除的50万我公司核减了运费,是否需要供应商开具红票进行支撑?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
发票是集团与对方单位签
等于我们单位就不开票,钱也不来我们单位,直接抵管理费
可以 直接不做账的
那这样的话我要怎么体现我本来要交多少钱?
做不了 除非你做无票收入
无票收入会有税务风险吗?
没有 正常交税没有的