同学你好 是的,按照正确的来做

老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
您好,老师,我10月有个香油的税率开成3个点了,跨月冲红,当月这3个点的销售收入还按简易计税交了税。现在税管员说我10月报表得修改按照正确的税率提取?
老师,我还是刚才问你那个3万年终奖问题的。按你说的计提年终奖带小数点的,有点假,这个人不是销售人员,他是研发人员。那就还按3万年终奖计提。那我在更正2020年12月报表的时候,合并工资申报,他只用交795.6的税,那我现在3月份申报,然后这个月扣个税,等于说是公司替他先交了个税,然后他再还回来,我理解的对不对?
你好,老师!我是一般纳税人,上期有个货物13%的税率不小心开成了1%,已经跨月,本期已经红冲且开了正确的发票,我们公司增值税一直有留抵得,好几个月没交过税,上个月因为开错税率,这个月我该怎么申报?电子税务局的增值税报表,存根联是一个点的销售额和税额,附表一数据为零。该如何申报?
老师,您好,公司是做旅游服务的,3月份暂估收入,按照1%的税率交的税,没有开发票,现在对方要求开专票,目前专票税率是3%,我应该按照几个点开票呢?如果按照1%开具,本月已经开了其他3%的专票,在填增值税申报表时,1%的部分会不会按照3%税率交税呢?
生产型企业A公司销售一批进口货物给韩国B公司,但是发货直接发给国内C公司,A与B签订销售合同。算出口吗?能退税吗?
老师您好,公司目前处于基建期,去年已取得土地使用证,自去年10月份开始进行无形资产摊销,都已计入管理费用,现在开始建设地表办公楼,员工宿舍楼等,所以这三栋楼的所占土地摊销是否可以分别计入办公楼,员工宿舍楼及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加计扣除的研发费用?
关于缴纳印花税,框架合同的金额是10000元,如果后期实际金额是8000元,怎么缴纳印花税?如果后期实际金额是15000元,又怎么缴纳印花税?
公司的进项票不够,老板说他想办法。作为公司会计有风险吗?怎么合理处理这个事
电子税务局里的发票入账标识有什么作用?
现在开票系统当月开的专票,当月作废还是开红字发票
老师请问残疾人保障金不交或少交面临的滞纳金是多少?
老师,2024年第一季度第二季度普票免税,没有做价税分离,直接一笔计入主营业务收入了,导致企业所得税申报的营业收入跟增值税有出入,出现了比对差异,怎么解决
老师,请问吸收合并后被吸收的主体公司注销的话,需要注意哪些问题呢?
10月份已经报完了,税盘数据都是读取的,怎么改啊,老师。销售收入也得变啊
直接作废了重新申报
重新申报也是不会改啊,老师
你去税局按照正确的申报
奥.11月有个幼儿园水果的9个点,开成13个点了,12月是跨月冲红。这个也是需要改吗?
对的,也是需要改的哦
这样的话我肯定是多交税了
我隔月都做了冲红,按正确的又重新报了,这不是多交税了吗?
没有呀,你红冲的时候不是冲抵了吗?哪里多交了
第二月冲红又做了正确的
11月冲红又做了个正确的,现在又让把10月的按正确的税点报税,就是多交税了啊
你不是11月份红冲做了正确的吗?怎么还让你交十月的
税管员说10月的当月也得按正确的计提。
都是税控盘的东西,不好改啊
你不是11月份红冲了吗
是的红冲了
那就行了呀,不用再操作了
好的谢谢
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