同学你好,400是视同销售的部分。买赠的销售方式在增值税中赠送的部分是视同销售的,在企业所得税中赠送的部分不做视同销售处理。

老师你好,图一第7题,图二方案二,买二送一方式销售,应纳增值税的销项税额(销项收入里的400是视同销售了吧),但是应纳税所得额的销项怎么又不视同销售了呢(只有800)?
老师 你好 请问一下 关于赠机 视同销售的问题 我们将其缴纳了增值税 然后其应收款项可以直接转入销售费用么 ???不是没有发票么 ,能税前扣除么
老师,您看一下这个问题吧,就是这个第七问啊,他说的就是咱们这个业务五里面就是他问了两个问题吗?一个是可以抵扣的进项税是多少?那咱们前面这个说的是简易计税,所以说他就应该是零嘛,然后第二个他紧接着又问视同销售的销项税额是多少,他说的是后面这个促销团队促销的这个风扇说,然后问他说视同销售的销项税额是多少,然后咱们答案就按这个1万块钱就算了,这个销项税额,那现在就是的疑问就是说。就是说,这个促销他是视同销售吗?他是跟着前面的简易计税项目一起的,就是说我卖卖这个住宅卖一套住宅,然后送他一个风扇卖一个住宅送一个风扇,但是这个住宅呢,又按简易计税来了,那这个风扇的话,我现在就是说这个里面他还是视同销售吗?还是说他跟着这个住宅就一起简易计税了。
胜来兴食品有限公司为一般纳税人,2020年4月预计实现销售额270000元,为了扩大销售量营销部设计了以下两种方案,具体方案如下: 方案一:购买满20元,享8折优惠; 方案二:购买每满20元,送10元抵用券; 假设执行方案一较原预计销售额提高销售额40%(优惠前);(预计有10%销售额单笔购买不超过20元) 执行方案二较原预计销售额提高销售额45%(优惠前);(预计单笔购买不超过20元的占15%,预计赠送抵用券9315张,赠送当天起20天内有效,当月赠送的抵用券有60%在当月有效期内使用;剩余40%中90%过期,10%跨月使用。胜来兴以实收金额确认收入,客户使用抵用券时视为折价) 请根据以上条件,分别计算实施以上两种方案的不含税销售额,及增值税销项税额; 方案二该怎么计算不含税销售额?
请问老师,第一个问题:这种情况也是视同销售吗? 第二个问题:这种不能开专票只能开普票,为什么不算进增值税销项税里面一起计算应纳税额呢
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师