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老师,上个月的发票,这个月冲红重新开。需要做分录吗

2020-12-24 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-24 13:41

同学你好,是需要做分录的;

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快账用户3970 追问 2020-12-24 13:42

怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-12-24 13:51

同学你好 您是购买方还是销售方呢;

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快账用户3970 追问 2020-12-24 13:56

我们是销售方

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齐红老师 解答 2020-12-24 14:03

同学你好 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数

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快账用户3970 追问 2020-12-24 14:03

那老师收到投资款,没有一次性打过来,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-12-24 14:04

同学你好 收到一次做一次 借,银行存款 贷,实收资 本

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同学你好,是需要做分录的;
2020-12-24
你好成本的分录可以不用动。
2021-11-08
您好, 把上个月的分录做负数分录,再做正数分录
借:应收账款(负)
贷:主营业务收入(负)
应交税费(负)
2023-09-20
同学你好 这个不需要哦
2024-10-09
同学,你好,首先把上面的分录直接红冲,再做一个正常的分录就可以了。
2020-12-17
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