您好,贷应付账款更合适
老师,我们是施工企业(门窗安装类的),买了材料直接拉到工地用,分录可以这样写吗? 借:工程施工--XX工程(项目)---直接材料 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款
你好,建筑企业小规模纳税人,签订合同之后就计提材料费 借:工程施工-合同成本-材料费 贷:应付账款-暂估材料款 收到购买材料的发票后 借:应付账款-暂估材料款 这样怎么做材料的进销存处理?还有我做的分录好吗? 贷:银行存款
老师好,建筑施工企业,项目部购买工地材料取得了增值税普票,还没有支付货款,分录 借 原材料 贷 其他应付款 对吗?
1老板采购材料先用自己的钱垫付的,12月份我先给他交的发票用了,但是货款我还没给他 ,要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写,还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 :其他应付款 支付时 借其他应付款 贷:银行存款 对吧?3、公户转款时,备注 报销材料费吗?
请问老师,建筑企业付了材料款,材料直接运到工地使用了,但发票未收到,分录是不是这样的 借:预付账款 贷:银行存款 借:工程施工—合同成本 贷:预付账款 等收到发票时 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税) 贷:工程施工合同成本 老师这样做对不对啊
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?