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老师,我们这里是总部校区,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。但是11月份公积金计提在总部,实际支付在分校区,而由于系统问题分校区11的账还没结,12月份我要如何调整做账啊,脑好糊

2020-12-30 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-30 12:24

同学您好 可以在分校区计提11月份公积金,总校区11月份已经结账,可以在12月份冲销计提的分校区11月份的公积金 这样分校区的11月份计提和发放都在分校区。

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快账用户4879 追问 2020-12-30 12:26

11月份分校区账是没有结的,如果我在11月份计提的话会影响经理那边的数据吗

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:32

同学您好 会影响,相当于多计提了分校区11月份的公积金数据, 如果不想影响11月总数,那么11月份分校区也不计提公积金,在12月份分校区补提分校区11月份的公积金数,然后总校区在12月份冲销计提的分校区11月份的公积金数据

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快账用户4879 追问 2020-12-30 12:33

好的好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:39

同学您好 不客气

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同学您好 可以在分校区计提11月份公积金,总校区11月份已经结账,可以在12月份冲销计提的分校区11月份的公积金 这样分校区的11月份计提和发放都在分校区。
2020-12-30
同学早上好,在分校区做这笔账务时,先和总部沟通下,看下总部的挂账方式,要和总部的匹配。
2021-01-08
你好,今天有题多,马上哈
2023-02-21
你好,可以按申报数据做账务处理,多交部分记录,其他应收款,申报退税后,根据单据冲应交税费个人所得税和其他应收款
2023-02-21
你好,正在解答中请稍等。
2023-02-20
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