同学您好 可以在分校区计提11月份公积金,总校区11月份已经结账,可以在12月份冲销计提的分校区11月份的公积金 这样分校区的11月份计提和发放都在分校区。
老师,我们这里是总部校区,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。但是11月份公积金计提在总部,实际支付在分校区,而由于系统问题分校区11的账还没结,12月份我要如何调整做账啊,脑好糊
老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师您好,无法偿付的应付账款用交增值税吗?
老师你好,我单位一位员工,工龄大概20年左右了,最近4月24日-5月24日请了病假,按工作日算工资的话怎么算呢,5月工作日请假天数14天吗?岗位工资7800元,月绩效1260元,考勤400元,按现在法律规定的来算工资话,要怎么算呢?
老师,报关单金额是30000,发票开了30000,但是对方少付了500元,这个怎么做啊
为什么C选项还要求实际利率,题干已经得出5%
您好!酒店行业填增值税主表填第几拦,只有应税货物和应税劳务,没有应税服务该怎么填
培训机构收到的学费,但是因为我们是协议的,若是笔试不过退一部分学费,面试不过也退一部分学费,那收到的学费是不是应作为预收账款,那预收款的数额要不要申报增值税?还是说等确认不退费,才申报这部分的增值税?
不到20%的股权能计入长期股权投资吗
老师,您好!请教您 企业采购原材料4月份已入库,但发票5月份收到了,那么要先做原材料入账,不然无法生产了。请问先收料后收增值税专用发票的会计分录怎么处理呢?谢谢老师指导!
老师,税务打电话说企业连续四年亏损还买保时捷汽车不合适,让费用上做下调整,我是不是可以把保时捷汽车的折旧给做纳税调增啊?
公司做连锁门店的,客户在门店消费了100块,款是打给总部,到总部只是赚5个点的服务费之后把剩下的95块钱结算给门店。但总部全额开票100元给客户,门店再开回95元的发票给总部。但这样有个问题,总部是开6个点的发票给客户,但是门店是个体户,只能开1个点的发票给总部。总部这里有个税率的倒挂。有什么方法可以解决呢
11月份分校区账是没有结的,如果我在11月份计提的话会影响经理那边的数据吗
同学您好 会影响,相当于多计提了分校区11月份的公积金数据, 如果不想影响11月总数,那么11月份分校区也不计提公积金,在12月份分校区补提分校区11月份的公积金数,然后总校区在12月份冲销计提的分校区11月份的公积金数据
好的好的,谢谢老师
同学您好 不客气