你好,直接按照负数结转就可以,还是转入营业外收入
我是小规模企业,第二季度4-6月份确认收入的应交增值税月末都已经结转到营业外收入了。到7月份缴纳时应交增值税科目余额是0。我现在做了结转税金冲回分录,可是余额是负数怎么办。
老师,我是小规模单位,比如我季度不达30万,把增值税结转到了营业外收入,那我跨月又冲红了,那我增值税怎么办呢,
老师我是小微小规模,4季度红冲了普票,之前和现在都不交增值税的,这个月应交增值税负数我改怎么结转呢?3季度不交增值税,是结转到营业外收入的,小企业会计准则,谢谢
你好,小规模纳税人第1季度。普票的开票额不足10万。增值税减免的时候应做会计分录。借记应交税费,应交增值税减免税额。贷记营业外收入。在第1季度季末的时候。我看到还有一笔会计分录为结转增值税。小规模的需要结转吗?
老师,小规模增值税不是季度报吗?那我做4月的账有收入,销项税结转到未交增值税里,那等到季度申报的时候没有超过30万,借:应交税费-未交增值税贷:营业外收入对吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。