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@邹老师您好,请问公司一次性支付给员工的伤残补助、停工留薪期工资(未分别写明只是合计金额)怎么做账?
老师,公司付给员工一次性付工伤补助金公司计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用); 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬; 贷:银行存款 我想问一下这些科目二级科目怎么写,员工是管理人员。
请问一下老师,我公司跟专家签订员工劳动合同,从7月一直到下一年七月,,1年1万,半年支付一次,半年是5000元,本来应该签订合同7月支付的,但是我公司8月才支付给他, 1.请问我账上应该怎么做,是做到应付职工薪酬5000,之后每个月去计提833元吗 2.工资表怎么做,是8月直接做一张工资表5000元,之后每个月只需要计提不需要做工资表吗 3.个税怎么申报合适呢
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社报7月工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。9月受伤的员工和公司协商他的后续治疗费用一次性伤残就业补助金等工伤赔尝公司一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元,有票的共37131.57元,这分录怎么写?怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元,一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写,怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉?
工资总额1300万元,职工平均人数392人,有聘任3名残疾人就业,如何计算残保金
老师,一般纳税人,经营租赁的税率是多少?
张三李四合作施工 ,张李按(7:3)占股,工程款结算额2820万,和发包方约定700万购工抵房,剩余款项由张三收,项目也归张三付,现工地即将完工,工地收支及债权债务如下: 一、已收工程款27999万元 ,剩余21万工程款未到账, 其他应收款4.77万,应付账款3.1万。 二、账上支出合计31277774元 包含:1、工抵房700万 2、成立新公司72.9万(装修费:414366开办费228219.67,固定资产86745) 3、支付工地材料费+人工工资+零星费:23529664 该工地收支账上余额为 : 张三垫付3278493元(2799281-3127774=-3278493) 房屋暂未转售 无法变现 ,新公司也未注销,现二人要分家,核算各自利润及权益,在不考虑税费成本的情况下,应如何清算? 工抵房、公司如何处理,固定资产、工抵房是否要折旧?张三垫付款327.84万如何收回。
我公司收到了背书转让的承兑汇票,有一张银行贴现了,另外一张第三方公司贴现了,会计分录怎么做
老师 请问一下个人委托房产中介出租房子 我们是中介 我们开中介服务费还是房租发票呢 这个房产税那个交呢
老师,收到职工一张报销的住宿发票,电子普票1%,销售方是xx棋牌室。棋牌室能开住宿发票?
新开通的公司怎么登陆个税
请问老师,使用小企业会计准则的企业汇兑收益是放营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
你好:不好意思,没注意看你是找邹老师的,我这个不能退出来了。希望能帮到你 借:管理费用-福利费 借:其他应收款(社保局的工伤报销部分) 贷:银行存款
全额由公司支付,没参加保险。入福利费?有些老师说入劳保费,有说入营业外支出,究竟哪个处理方法,麻烦请确认好告诉我