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@邹老师您好,请问公司一次性支付给员工的伤残补助、停工留薪期工资(未分别写明只是合计金额)怎么做账?
老师,公司付给员工一次性付工伤补助金公司计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用); 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬; 贷:银行存款 我想问一下这些科目二级科目怎么写,员工是管理人员。
请问一下老师,我公司跟专家签订员工劳动合同,从7月一直到下一年七月,,1年1万,半年支付一次,半年是5000元,本来应该签订合同7月支付的,但是我公司8月才支付给他, 1.请问我账上应该怎么做,是做到应付职工薪酬5000,之后每个月去计提833元吗 2.工资表怎么做,是8月直接做一张工资表5000元,之后每个月只需要计提不需要做工资表吗 3.个税怎么申报合适呢
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社报7月工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。9月受伤的员工和公司协商他的后续治疗费用一次性伤残就业补助金等工伤赔尝公司一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元,有票的共37131.57元,这分录怎么写?怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元,一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写,怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉?
个体户24年5月开始我从10月开始接手,老板让我从10月份做,我录入期初数据银行,应收应付,实收资本,试算不平衡怎么调整
老师,核定征收的个体户额度是一个月8万的,代开了专票。季度申报没超过30万。增值税和个人经营所得怎么计算?怎么申报?
银行承兑汇票能不能直接取现,不通过企业账户
刚到一家公司上班,老板让整理以前旧账,怎么弄?没有思路
刚到一家公司,怎么整理前面的公司旧账?
老师好,请问今年1季度多交了印花税,可以在年底找平吗?
Cpa财务管理考试中,涉不涉及制造费用中的间接材料费用和间接人工费用的分配?
报中级两段工作经历第二个公司需要上传什么资料
第一个方框里,为什么不是用应收的3660-1390?第二个方框里,应收账款为什么不是公允的3390?
请问老师电子税务局普票已经入账,怎么做入账标识
你好:不好意思,没注意看你是找邹老师的,我这个不能退出来了。希望能帮到你 借:管理费用-福利费 借:其他应收款(社保局的工伤报销部分) 贷:银行存款
全额由公司支付,没参加保险。入福利费?有些老师说入劳保费,有说入营业外支出,究竟哪个处理方法,麻烦请确认好告诉我