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@邹老师您好,请问公司一次性支付给员工的伤残补助、停工留薪期工资(未分别写明只是合计金额)怎么做账?
老师,公司付给员工一次性付工伤补助金公司计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用); 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬; 贷:银行存款 我想问一下这些科目二级科目怎么写,员工是管理人员。
请问一下老师,我公司跟专家签订员工劳动合同,从7月一直到下一年七月,,1年1万,半年支付一次,半年是5000元,本来应该签订合同7月支付的,但是我公司8月才支付给他, 1.请问我账上应该怎么做,是做到应付职工薪酬5000,之后每个月去计提833元吗 2.工资表怎么做,是8月直接做一张工资表5000元,之后每个月只需要计提不需要做工资表吗 3.个税怎么申报合适呢
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社报7月工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。9月受伤的员工和公司协商他的后续治疗费用一次性伤残就业补助金等工伤赔尝公司一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元,有票的共37131.57元,这分录怎么写?怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元,一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写,怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉?
老师:高铁票打印出来的掉了,还可以补打吗?
老师在吗?请问一下我们是环保科技公司,购买化妆品送客户入什么账呀?
老师 我们这边10月份调整了社保基数 系统自动调整了,我再申报10月社保的时候提示我申报之前的,之前的就是基数差额 4416到4504, 而且每个月的人数是根据之前申报的人数来的。怎么我现在还需要把1-9月份的这个差额,单位要给补回来吗? 10月发工资的时候也把个人部分都扣出来吗? 有的人都离职了感觉不应该再补交了啊 实在搞不懂 求老师们指导啊
请教,税务风险点推送预收账款较大,存在延迟确认收入,现在税务要写自查说明,自查说明就写因为该公司是教育咨询,当时有一个协议班型的课程,忘记确认收入,可以这样写吧,经查企业补缴增值税及附加税?
公司把一辆原值17万的车,车龄3年,以2万的价格卖给员工,需要缴纳哪些税费呢,需要开增值税发票吗,发票开哪种税率的呢
老师,关于合同含税价是只含增值税还是含附加税,有相应的法律规定吗?
这张发票可以这样开吗,对方开的项目可以吗,我们是受票方,对方提供的审计协助服务
请问老师,出纳付外汇后,财务主管需要做一项工作,是什么呀?
工程物资余额,是填在税务局财务报表资产负负债表哪个科目呢
老师请教个问题: A(个人)为B公司设计图纸,费用10万。A有正式的工作,怎么能合理合法的拿到这个费用,谢谢
你好:不好意思,没注意看你是找邹老师的,我这个不能退出来了。希望能帮到你 借:管理费用-福利费 借:其他应收款(社保局的工伤报销部分) 贷:银行存款
全额由公司支付,没参加保险。入福利费?有些老师说入劳保费,有说入营业外支出,究竟哪个处理方法,麻烦请确认好告诉我