借工程施工分包款贷银行存款 借主营业务成本贷工程施工
公司项目分包给第三方,闭口合同,价款已经明确确定,不会改变,还没有给对方款项,对方也未开票,根据权责发生制和配比原则,计入成本,问要将主营业务成本和增值税入账(合同已经明确为一般纳税人税率9%),价税分离计提对不对?如果是,分录怎么做?
我是洗煤厂是一般纳税人企业来到年末了,我和对方卖煤的公司签订了合同煤已经到了,我的款已打完了,但是对方说今年不能给我开发票了,得等过完年,也就是说下个月开,那么我这个月没有成本发票,我该怎样做帐呢,也就是说他的发票没到,我可以做成本吗?只根据合同可以做账吗?怎样做呢?谢谢指点。
老师,工程分包给个人但未收到对方给公司开发票,实际成本银行已经支付成功,怎么做帐?本公司是一般纳税人企业所得税核定征收。没有发票仅有合同能入帐吗
老师,本公司是小规模纳税人建筑公司,承包钢结构工程,本公司是承包方,把工程又分包出去,发包方和承包方是一个老板,本公司支付的分包款,都是发包方转过来之后,再支付给分包方,所以本公司也没有确认收入,但是都有成本发票,税务上怎么申报
问一下,老板为了公司有成本票就上个月去注册了一家个体工商户,但这家个体工商户没办到核定征收,只能查帐征收,现在问题来了,用个体工商户开票给公司,公司有了成本票,但个体工商户有了收入,没成本,就要按经营所得交个人所得税了,这怎么办呢?
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师我们公司刚在银行开户,然后有一笔银行支出显示是转账兑出是什么意思,怎么做账
老师请教下6月份收申请以前23年度增值税及税金的退税,要怎么写分录呢(23年做增值税及税金申报并缴费,后期税局发现我申报数据有误,让更正的),今年6月份我就申请退税的
甲方给我们一笔款,暂时没要求我们开发票,然后转给了他要求转的一张个人卡,等他转回给我们再开票,那我这笔款应该计入预收账款,还是其他应付款
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税?
你好,房产税的计税依据是什么,我们单位没有土地证也没有房产证,但账上的固定资产有2100万,但我们主要是田径场,游泳馆,篮球场,出租的是看台下的店面房,一年租金也就80万,我们国税里报的是固定资产的2100万,缴税时采集的是100万,这个要怎么处理
老师我这电子税务局本期应申报为什么是”暂无数据”
小规模公司开10万发票没有成本票,要收多少税点合适?
老师请问一下进项发票加工劳务,需要申报印花税吗?
老师好,请问下出现这种情况是报还是不报呢?