同学你好 借主营业务成本119600 贷银行存款116012 贷应付账款3588

我们是一家小规模建设工程公司,其他个人挂靠我们公司,结账时业主方要求开具增值税专用发票金额是119600元,做账时分录是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税,现在收到挂靠方给我们开具建筑服务发票是增值税普通发票金额119600,目前实际支付给挂靠方的金额是116012元,后期还要补付3588的余款,分录该怎么写?
挂靠别人做的工程,营改增之前挂靠方按合同全额开了发票给甲方,当时按开票金额也交了营业税及附加税,也按开票金额给了挂靠方0.6%的个税和2.5%的所得税,0.8%的管理费则是按照每次收款金额给的。收了部分款,甲方还剩部分款是到现在营改增之后才打过来,那么挂靠公司还应该让我找普票给他们平账吗?现在说不提供材料普票给他们就要按这次收款金额我们扣3%的费用
建筑公司,有人把项目挂靠给我公司,具体业务:开发票不含税金额请357757.37元,增值税28330.49元,附加税2977.40元,印花税100.37元,企业所得税6691.26元,我们收的管理费是13478.46元,收到工程款330697.12元付给挂靠方金额326291.5元,现在欠挂靠方4465.62元。收到材料发票236074.44元,人工97619.97元。求做账分录,在余额表里看查看到所欠金额和所欠成本,应要和对方对账需要看是否欠钱和对方成本是否给足,我们公司只收管理费,除了管理费是我公司的,其他的都是挂靠方承担,我们打款也是根据收到工程款直接扣除税费,管理费后打给挂靠方。
老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-物业费2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额22.38元, 开负数发票的时候分录是:借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入-物业费 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元, 由于红冲的这个发票是普票,它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额, 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去,使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额?
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
招刚毕业的大学生,公司有补贴吗?
评估机构,问我们未来3~5年财务预测模型收入,成本,利润,现金流的核心假设? 他说这个话是什么意思?什么核心假设是想让我干嘛?
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老师好,想咨询一下,与客户对账时,发现23年有一笔材料暂估没冲回,要怎么处理呀?天,咋办呢
如何辨别子公司的企业财务核算体系是否独立?
老师,会计学堂电脑上上课的网址是哪个
我想问一下,我在福建宁德出差,如果报销高铁票,我明天想从宁德直接坐高铁回东莞虎门(直接回家),这样可以报销吗?还是说一定要坐回广州南才行
老师好,我们公司是股东,给另一个公司打了78万,另一个公司注销了,无论这78万是投资款还是借给他们的借款我们公司都可以税前扣除对吗
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为什么老说建筑劳务公司用劳务派遣有风险?
付款和收到发票不是同一个时间,先付款116012,间隔了半个月后才收到挂靠方的发票119600
那就 借预付账款116012 贷银行存款116012 借主营业务成本119600 贷预付账款119600
但是现在还欠3588未付给挂靠方呢
是,所以预付的贷方余额是3588
开发票:借:应收帐款119600 贷:主营业务收入118415.84 应交税费1184.16 收到款:借:银行存款119600 贷:应收帐款119600 付款时:借:预付账款116012 财务费用15 贷:银行存款116027 收到票:借:主营业务成本119600 贷:预付账款116012 应付账款3588 是这样吗?
对的 是这样做账的
好的,谢谢老师解答
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