你好, 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费--应交增值税(销项)
请问一般纳税人9月计提增值税,有进项税,分录怎么记?
请问老师一般纳税人,月底计提增值税税费和第二个月缴纳的分录怎么写呀,还有我上月忘记计提了
#提问#老师好,一般纳税人的增值税有进项税时怎么做分录
一般纳税人计提增值税分录怎么记?
一般纳税人:月底进项税、销项税、进项税额转出 结转的分录,计提增值税的分录,次月缴纳增值税的分录
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
进材料,借原材料,应交税费--应交增值税(进项),贷银行存款
月末,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
有点没看懂你写的那个,记几笔?
第二天就收到款的
借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费--应交增值税(销项) 进材料,借原材料, 应交税费--应交增值税(进项), 贷银行存款 借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
已经收到款了,还要记应收?
已经收到款了计入银行存款,
你说的上面这笔分录,记成一笔吗?
记一笔吗?
你好,要分三笔记账的,
1 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费--应交增值税(销项)
2、进材料,借原材料, 应交税费--应交增值税(进项), 贷银行存款
3、借应交税费--应交增值税(转出未交增值税), 贷应交税费--未交增值税
那当月还要计提增值税吗?还是月末记一笔?
是这样记吗?
这样的是吗?
请问在吗?老师
你好,是的,是这样处理的,
一般纳税人9月计提增值税,不用计提,是销售时要做销项处理,
增值税一般纳税人账务处理完整分录 1、采购时: 借:原材料 / 库存商品 应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 2、材料领用 借:生产成本 贷:原材料 3、计提工资 借:生产成本 / 制造费用 / 管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 4、发生的水电费、机物料消耗等 借:制造费用 贷:现金 / 银行存款 / 应付账款 5、计提折旧 借:制造费用 (车间用) 管理费用 (管理部门使用) 营业费用 (销售部门使用) 贷:累计折旧 6、月末,结转制造费用 借:生产成本-A产品 生产成本-B产品 贷:制造费用 7、月末,结转完工入库产品 借:库存商品 贷:生产成本 8、销售收入 借:库存现金 / 银行存款 / 应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税(销项税额) 9、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算) 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 10、月末,结转本月销售商品成本和税金 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 11、月末,结转本月收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 12、月末,结转本月费用 借:本年利润 贷:管理费用 销售费用 财务费用 13、季末,计提预交所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:所得税费用 14、期末结转增值税(进、销差额) 借:应交税费-应交增值税(转出应交税金) 贷:应交税费-未交增值税
是装饰公司,购买的材料是借:原材料吗?我直接借:主营业务成本可以不?
你好,是装饰公司,购买的材料可以计入库存商品,一般要先通过库存商品
算库存商品吗?又不拿来销售,只用来装修用啊
你好,不是一定要销售叫库存商品,产成器入库了也要计入库存商品,有的也要自用,如果不计入库存商品,也可以计入到原材料,。
就入原材料,什么时候算成本?直接记成不可以不?
你好,领用时计入成本,也可以直接计入成本
老师你确定我这两笔分录对吗?,怎么生成的凭证是那个金额?
你好,没错的,第一笔是月末结转增值税,第二笔是计提附加税城建税,
可是,我点结账,上面的转出未交增值税怎么是100多?不是销项6000多减进项600多还剩5000元,还有5000元的税没交
你好,你查一下看看有没有错账,销项6000多减进项600是5400