你好, 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费--应交增值税(销项)

请问一般纳税人9月计提增值税,有进项税,分录怎么记?
请问老师一般纳税人,月底计提增值税税费和第二个月缴纳的分录怎么写呀,还有我上月忘记计提了
#提问#老师好,一般纳税人的增值税有进项税时怎么做分录
一般纳税人计提增值税分录怎么记?
一般纳税人:月底进项税、销项税、进项税额转出 结转的分录,计提增值税的分录,次月缴纳增值税的分录
老师,先进先出法结转销售成本,相同数量的销售收入金额,大于结转等数量的成本金额,借贷不相等,差额部分记什么科目,是怎么多出的有差额
老师,客户有A.B两家公司,两家分别报关出口,提单上面只有一个公司的信息,另外一个公司没显示,现在退税导致其中一家公司没有提单,这种情况怎么解决比较好呢, 提单只有一个,是因为当时想要清关少交税所以这么搞的
股东从公司借款3年未还,个税是按借款金额补交一次,还是三年都要补交
老师,购销的西番莲(水果),我们进项9个点,销项开出去的也是9个点吗?
小微企业 小规模公司。 开1个点专票含税价132160元 进货开普票进来63980元 请帮算一下 各种税是多少?
老师,公司购进商品10吨,单价5000,销售时因磅差再加上合理损耗对方说实际收到9.5吨,销售价5500,一般纳税人,小企业会计准则,月底没有库存,因为是一进一出,这个分录怎么做,成本又怎么结转,差异如何处理?
一家新开企业,开办费及装修费,之前财务全部放在长期待摊费用(不含税)。请问按多少年来分?结转到哪个科目?
老师您好!商贸公司 采购商品,原计划销售,已交印花税,后自用未销售,怎么账务处理
公司全资成立一家子公司,前期的租赁装修都是母公司出资发票也是开的母公司发票,这样母公司可以正常入账的吧
老师,我有个项目挂靠建筑公司开发票,销项9个点发票,是进项发票开足9个点不额外交税点划算,还是收12个点税,返6个点税额划算
进材料,借原材料,应交税费--应交增值税(进项),贷银行存款
月末,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
有点没看懂你写的那个,记几笔?
第二天就收到款的
借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费--应交增值税(销项) 进材料,借原材料, 应交税费--应交增值税(进项), 贷银行存款 借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
已经收到款了,还要记应收?
已经收到款了计入银行存款,
你说的上面这笔分录,记成一笔吗?
记一笔吗?
你好,要分三笔记账的,
1 借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费--应交增值税(销项)
2、进材料,借原材料, 应交税费--应交增值税(进项), 贷银行存款
3、借应交税费--应交增值税(转出未交增值税), 贷应交税费--未交增值税
那当月还要计提增值税吗?还是月末记一笔?
是这样记吗?
这样的是吗?
请问在吗?老师
你好,是的,是这样处理的,
一般纳税人9月计提增值税,不用计提,是销售时要做销项处理,
增值税一般纳税人账务处理完整分录 1、采购时: 借:原材料 / 库存商品 应缴税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 2、材料领用 借:生产成本 贷:原材料 3、计提工资 借:生产成本 / 制造费用 / 管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 4、发生的水电费、机物料消耗等 借:制造费用 贷:现金 / 银行存款 / 应付账款 5、计提折旧 借:制造费用 (车间用) 管理费用 (管理部门使用) 营业费用 (销售部门使用) 贷:累计折旧 6、月末,结转制造费用 借:生产成本-A产品 生产成本-B产品 贷:制造费用 7、月末,结转完工入库产品 借:库存商品 贷:生产成本 8、销售收入 借:库存现金 / 银行存款 / 应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税(销项税额) 9、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算) 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 10、月末,结转本月销售商品成本和税金 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 11、月末,结转本月收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 12、月末,结转本月费用 借:本年利润 贷:管理费用 销售费用 财务费用 13、季末,计提预交所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:所得税费用 14、期末结转增值税(进、销差额) 借:应交税费-应交增值税(转出应交税金) 贷:应交税费-未交增值税
是装饰公司,购买的材料是借:原材料吗?我直接借:主营业务成本可以不?
你好,是装饰公司,购买的材料可以计入库存商品,一般要先通过库存商品
算库存商品吗?又不拿来销售,只用来装修用啊
你好,不是一定要销售叫库存商品,产成器入库了也要计入库存商品,有的也要自用,如果不计入库存商品,也可以计入到原材料,。
就入原材料,什么时候算成本?直接记成不可以不?
你好,领用时计入成本,也可以直接计入成本
老师你确定我这两笔分录对吗?,怎么生成的凭证是那个金额?
你好,没错的,第一笔是月末结转增值税,第二笔是计提附加税城建税,
可是,我点结账,上面的转出未交增值税怎么是100多?不是销项6000多减进项600多还剩5000元,还有5000元的税没交
你好,你查一下看看有没有错账,销项6000多减进项600是5400