你好,具体是什么内容的专用发票呢?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
电梯服务费,因为已经结账了,报表什么的都弄好了,不想再修改
你好,电梯服务费(是安装电梯发生的服务费吗? )
不是,就是每年正常的电梯年检,年检配套的检测租砝码费用,金额不大,1600元
你好,这种通常计入费用核算
是的,做的费用,我不抵扣也没关系吧?借:管理费用,贷:银存。然后抵扣联要怎么弄?
你好,如果是一般纳税人,可以抵扣的,分录是 借:管理费用等科目,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
我知道这样做,我的意思是是说现在就是不想抵扣了,是不是可以直接做费用,然后后续认证发票时要怎么操作呢?
你好,可以直接做费用处理,发票不认证就是了
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢