你好 你申报错误的 都可以去税务局申请修改的。 这个可以申请的

老师,我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改,请问,所得税申报表也能修改吗?如果不能修改,之前申报时选了非小微企业,但实际是属于的,在申报9月所得税时还能更正吗?
要不然你就把之前按照经营所得的修改申报,毕竟之前报的是错的@东老师 可以修改申报吗 是10-11月申报的了
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
请问老师,之前有数据但是申报工会经费为,那么想把前面的数字放在本月一起申报,这样不用修改以前的报表,可以这么申报不?
老师,所得税汇算财务报表我就按22年审计调整后的报表申报可以吗?之前22年四季度的季报就不修改了可以吗?
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
可以让东老师回复下吗 之前说清楚背景说了好久 不然我还得跟您解释一遍
你好 因为这个老师一直没有回复 。为了避免你们学员久等 ;才回复你们; 如果你还是想专门找这个老师 你就重新提问 。 主要是担心你们久等了 。
他不回答怎么办 能指定人回答吗
你好 可以指定的。 你可以提问的指定具体某一个老师 。
您看下 这是背景 没法修改了 怎么算我说的那几个数呢
你好 去改你之前报错的个人经营所得 。你既然是工资薪金个税 就得按工资薪金来报。 不可以按个人经营来报的
对方说改不了了 现在又要做12月工资 也来不及了 就是这个扣除 减除费用怎么计算
你好对方是不想去改吧 。 正常都是可以去申请修改的。 你现在最好的办法就是去申请修改错误的申报表
那不修改 有什么影响呢 是外包的公司 怕来不及 这周五就要发工资
你好 不修改 你们根据实际业务申报错误如果后期查到的话 会最终让你们修改。 涉及补税的 还会产生滞纳金的。 金额大的还会涉及 罚款的
但是可以先把这月工资做出来吗 后期再修改
可以的。 你后期记得 修改处理就行了。
那个人累计扣除 附加扣除 减除费用怎么计算呢
你好是累计来看的。 你看下上面那个东老师给你说 了。 累计计算 从你 填写的入职时间来计算 每个月是5000元标准 。 比如你是 2月入职 截止到 12月那么你们 累计扣除费用是 5000*11个月计算
那就是从12月算入职月份?(之前俩月交经营所得)五险一金的数呢 也从入职月开始算吗
你好 你看我在给你举例 。 你们自己员工好久入职的。 你看 员工的劳动合同 上面都会明确写清楚入职时间的。 是的
嗯 那如果12月份入职的话 个人累计五险一金只能扣除12月的是把
你好 是的。 就是5000元的累计费用的