咨询
Q

您好 老师 请教您一个问题 9月份做了一个估价入库34600 这个月回来的发票是30258.75 普票 应该怎么做?

2021-01-06 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 17:34

同学你好,原来的暂估有做冲回么?

头像
快账用户8152 追问 2021-01-07 09:25

目前还没冲回

头像
齐红老师 解答 2021-01-07 09:29

同学你好将原暂估冲回,在按发票金额重新录入

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,原来的暂估有做冲回么?
2021-01-06
你好         那发票与你 上月做账的金额 有差异吗  
2021-03-04
9月份借库存商品,贷应付账款暂估 10月份借应付账款暂估 贷库存商品, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款。 9月份没做,10月份借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷,应付账款, 直接做这个。
2025-10-29
冲掉原来的,借原材料暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 再正常做购入就可
2024-04-03
同学您好,这个月将108000做红字就可以了,105000正常购入,成本按照105000结转
2021-05-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×