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老师您好,我公司在12月份收到业务款,当月开了增值税发票,但是未付成本出去,确定一月份会转出成本,那我会计分录可以做,借:主营业务成本 贷:应付账款 吗?

2021-01-09 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-09 14:59

你好,可以这么做的。

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你好,可以这么做的。
2021-01-09
同学你好 这个暂估的分录不对 应该是 借主营业务成本 贷应付账款暂估
2023-04-07
您好 可以按以上分录进项账务处理 请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021-11-17
月末结转到本年利润就可以了
2023-02-08
借应付帐款借主营业务成本负数 借主营业务成本贷应付帐款
2020-10-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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