你好,不需要做账,7月已经做过了
1月份开票100万,6月份开票50万,没有一张成本票,7月份报票暂估了成本70万,这样做合适吗?
这个月如果有50万的无票收入,然后也准备缴纳税款,到明年1月份开了20万的发票,这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗?重新做比收入,那这个20万的收入属于12月份的,还是一月份的?如果在4月份开了一张30万的发票,可以在四月份冲减这30万吗?这个50万的未开票收入,可以明年分期到票冲减吗,因为不一定明年一下子开到50万
7月份报了无票收入100万,12月份开票50 万,请问这50万要怎么做账
如果办公室装修100万,7月份付了50万没有发票,我是从7月份开始做摊销吗
在12月开了100万发票,然后次年1月作废了50万。请问需要怎么做账务处理
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
那7月份报的无票收入是100万,税费5万,12月份开票50万,税费2.5万,这也不用操作吗?是把50万的发票,贴在7月份100万的账后面吗?
同学,你12月份开票这笔钱是要减掉的呀,怎么会额外再交2.5万呢?
是提前把100万的税交了,12月份开50万,1月份再开50万,开的这100万没有在同一个月,12月份的50万是得把7月份的冲掉50万吧
同学,未开票收入不需要再额外做账,申报的时候把你开票的这部分减去就行了。