同学你好 科目余额表往来账跟报表对不上不能说是账表有错误,在绝大多数情况下是合理的。因为科目余额表的往来账余额是将其下的明细科目余额不分正负,直接相加而得到的。但是,资产负债表上的往来账期初期末数是要对其下的明细科目余额分析正负后调整汇总科目后再相加得到的。所以两者在大都数情况下是对不上的
用友软件里,资产负债表和科目余额表的往来对不上怎么办,怎么改
老师好,用软件做账,是不是科目余额表跟资产负债表上一致啊,查哪里错的时候看不出来科目余额表,只有资产负债表的左右不平啊,平时我们记账的话先在科目余额表上体现的吧,科目余额表跟资产负债表同步更新的吗
软件技术行业里博达软件的资产负债表里往来账科目为什么是科目余额表,不是重分类呢,如应收账款就是应收账款科目余额表,也没重分类啊
用友软件t3财务报表,资产负债表不平,怎么能快速处理?现在可以肯定在往来科目中出现的问题
老师您好:科目余额表和资产负债表往来对不上是怎么回事啊老师,余额表是正确的,但是报表出来的金额就不对
请问老师,这个收款单的折扣额怎么做会计分录吗? 销售出库单的优惠额和这个收款的折扣额是一个意思吗?做账会计分录一样吗? 会计分录怎么做呢
公司之前买的配件耗材进入了成本低值易耗品核算,现在成了一堆废弃品,卖给了收废铁的公司,这笔收益咋入账
老师:请问一下,减免增值税附加费(城建,教育,地方教育),的相关分录怎么做
老师公司办公场所租赁的 而且没有租赁发票 产生水电取暖费有发票的是可以税前抵扣是吗
老师您好,个体户如果开通个税了,是不是不要报法人的
老师,请问一下公司买的抽纸,公司集体用的,放管理费用办公费,还是福利费啊。
老师:早上好!我想问一下资产负债表重分类啥设置公式呢
老师,假如公司前三季度满足小微企业,企业所得税是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收吗,之前三个月按5%征收的,第二年汇算清缴是也统一都按25汇算吗?
我是小规模企业,要收其他公司的医疗咨询服务费,,但是对方公司给我们垫付了成本,本应我们要收取对方的医疗服务费,但现在我们还要欠他们的代付款,相当于收取对方医疗服务费100元,但但对方给我们提供垫支成本200元,所以我公司形成了负增长,这个怎样归集科目?分录怎么做?谢谢老师指导
前面会计做了法人其他应付款在贷方,可以用来支付货款吗
那我用哪个数据报税
修正哪个数据
按照正确的数据报税
这两个表,哪个是对的
这个你得自己计算一下看看哪个是了