您好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人
请问年底计提工资时发放的工资银行没有钱了,借法人的,贷其他应付款要不要紧?
之前计提工资,现在年底发放工资,一直计提走的是借生产 成本 贷应付职工薪酬 预支工资的时候借其他应该 贷银行存款,现在发放工资了,需要结转导致借应付职工薪酬 贷其他应收不平了,应付职工薪酬计提多了,我需要怎样去平账,实在找不出哪的事来了,怎样做账把他平了
发放工资的分录,前面已经做了借应付职工薪酬 贷其他应付款–法人 后面录银行存款单据时,实际发放工资的分录,可以调整为 借其他应付款–法人 贷银行存款吗?
老师好,请问预支工资的员工工资,计提时候还要计提吗?预支工资时候做了会计分录:借:其他应收款-XXX ,贷:应付职工薪酬-工资,发放预支工资时候:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
前期已计提,但未发放的工资,计入其他应付款(未发工资-某人),可以吧? 发放时借:银行/现金,贷:其他应付款(未发工资-某人)?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里