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你好,老师。我要调整应收账款贷方余额,没有预收的情况,就是有没开发票客户,在公账付款等。我想把余额互冲下,应该怎么做分录

2021-01-13 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-13 17:52

您好,借预收贷应收即可

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快账用户5383 追问 2021-01-14 09:47

这样不对啊,导致预收那里增加了

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齐红老师 解答 2021-01-14 12:19

您好,借预收是减少预收

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您好,借预收贷应收即可
2021-01-13
你好,是的,如果看欠债别人的话,是看应付账款的贷方客户,如果看别人欠你们多少看应收账款借方余额客户
2020-11-18
你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的
2022-03-03
一、直接按无票的销售收入做账务处理,分录是: 借:应收账款(或银行存款、库存现金) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、应收账款收款平账,应付账款付款平账。
2021-11-22
第一个对的,第二个是正确的,第三个没有发票,正常做账,正常做成本费用,但是不允许抵扣所得税。
2022-02-08
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