你好 不是的。 还得看你收入是多少 。 发生额的60%且不超过收入的千分之五来判断的。两者取小值来税前扣除的。超过部分调整
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师公司业务招待费比如报销1000元,所得税调增多少钱是按业务招待费的40%调增吗
老师,招待费剩余的40%计入应纳税所得额,例如:招待费调增加1000元,应纳税额=1000×25%=250,所得税额最后增加250这样对吗?
如何在年底做招待费的调增,比如之前所得税是6250,调增招待费后是7500,出的报表上所得税是7500.四季度填报时所得税是6250,填报财务报表时也是按7500填吗?
老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000、扣除类调整项目(三)填4000?无票填其他(十七)1000元?老师,汇算清缴,业务招待费,5月31日之前取不得发票,要调增,在填业务招待费支出项时要减少这个没票的费用填吗?比如 有票3000,无票1000,业务招待费支出、扣除类调整项目(三),填有票和无票的总金额吗?
第412题,第1问: 借:银行存款-美元50*6.58=329 财务费用1.5 贷:银行存款-人民币50*6.55=327.5 这样错在哪里了
408题,我手写的答案错在哪里了
养殖业公司,政府补助40万建养殖大棚,这个补助需要交企业所得税吗?要如何做账?
老师,您好!投资公司(A)收到一笔被投资企业(B)分红款。 A公司做账分录:借:银行存款,贷:投资收益 利润表中的投资收益金额计入营业利润中,启不是在季度申报时,预交企业所得税时会交企业所得税吗?
老师课程里说账面上有800万的存货,是历史遗留问题,什么是历史遗留问题
407题答案A错在哪里了
如何劝说老板不能做研发支出项目的说辞
老师好,先支付了 房租 借 其他应付款 贷 银行存款 然后正常摊销 借 管理费用 贷 其他应付款 后面发票过来了 ,这个发票放到凭证哪里 还是这个进项税额 怎么处理 借 进项税额 贷 什么?
非营利组织的一般纳税人增值税享受免税吗
老师请问民非企业专用存款账户的钱经教育局审批(申请的是工资、身材、水电费、燃气费)通过后,银行划转到基本户后能不能用于其他的项目,比如房租?
那收入是100万,业务招待费花了10万,这 样怎么计算
你好 收入的千分之五 =5000元 ; 招待费 的60%=60000 你们最多可以抵扣5000元。 剩下的 95000要调整