您好,应当是不可以的。

其他应付款,我放在了其他应收,这样我期初数本来是在贷方的,现在我用负数体现在借方,可以这样吗
您好,期初数据长期应付款在贷方负数可以吗
老师您好 其他应收款科目期末数是负数,期初余额应该怎么录入呢 可以直接录在其他应付款吗
新建账套,录入期初数据时,应付账款和其他应付款有负数余额,可以直接录入负数吗
建立期初数据,科目余额表不平衡应该怎么排查呢?应付账款科目余额表借方有余额,我是应该在建立期初数据时贷方填负数对吗?
老师你好,就是员工在另一个公司做事,付的年终奖到我们公司然后再付给员工 如何做账呢?
申报交个人所得税应该怎么计提入账
请问主营业务收入加税和借方的收入对不上,您说是怎么回事
老师好,实收资本的印花税怎样申报?
一年一次性结工资在哪申报个税 是劳务报酬还是什么?
纺织品加工零售业,税负率是多少 布+人工裁剪等
老师,就刚才的问题再问一下,记账凭证用哪种比较合适?(朴老师丿
你好老师,社保和增值税还需要计提吗?
老师,请问自己做的工资表带的公式25年11月个税还对的上,这个月做的2025年12月的个税工资表和个税申报系统里面怎么就对不上了呢?应该怎么做?
知道明年汇算清缴哪部分需要纳税调增,今年企业所得税可以把明年要补的那部分所得税税款先计提吗? 先计提的话,利润表上利润总额*5%就不等于利润表上的企业所得税,不等于有没有关系?
金蝶技术员说借方余额只要做到贷方负数就可以
那账套已经启用了,怎么办啊?
您好,那您没办法了,只能这样使用。可以做一笔重分类调整。借长期应收款,贷长期应付款
在期末结账前调整过来就可以是吗?
您好,是的,您的理解非常正确
您好,十分感谢您的支持