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当年的开票软件的服务费,要在当月申报的时候做负的应交增值税吗?借:应交税费--应交增值税(减免税款)这个要在当月付款时候做分录吗? 贷 银行存款/库存现金

2021-01-17 23:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-17 23:23

你好 通常付款先计入管理费用 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷 管理费用

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你好 通常付款先计入管理费用 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷 管理费用
2021-01-17
你好,补交的话 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2022-01-16
是的,就是你说的那样做
2024-05-13
你好!应该做分录: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用(冲减管理费用)
2021-07-13
你好,借:应交税费 贷:营业外收入
2021-01-12
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