你好,补交的话 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
当年的开票软件的服务费,要在当月申报的时候做负的应交增值税吗?借:应交税费--应交增值税(减免税款)这个要在当月付款时候做分录吗? 贷 银行存款/库存现金
当时收到退税款的时候是 借:银行存款 100 贷:应交税费-应交增值税 -100 现在补交增值税19.23要怎么做分录?
老师,我这个交增值税借:应交增值税-已交税金,贷:银行存款,计提:借:应交税金-当期增值税,现在税税局退回延缓交纳:借:银行存款,贷:应交增值税-已交税金,还要做一道什么分录帐才平呢
老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借:应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷:其他应收款 收到退税了再借:银行存款 贷:其他应收款 这样的账务处理对吗
老师好,交增值税时会计分录:借:应交增值税-已交增值税5000,贷:银行存款 5000 计提时:已交增值税转为当期增值税:借:应交增值税 5000 贷:已交增值税5000,请问延缓6个月交纳时税款也是:借:应交增值税-已交增值税 175000,贷:银行存款175000,计提时如何做分录
一个投资人持有ABC公司的股票,他的投资必要报酬率为15%。预计ABC公司未来3年股利 分别为0.5元、0.7元、1元。在此以后转为正常增长,增长率为8%。则该公司股票的价值为( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
刚办的企业,没有什么业务,营业执照上注册资金是5000万,现在做工商年检,注册资金是不是也要按营业执照上填5000万
2024年办的营业执照,一直没有业务,做的零申报,工商年检信息是不是按营业执照上的信息填写,营业执照上注册资金写多少,就填多少
7200减9个点是多少
教师,您好,缴纳工会经费时,要用到应付职工薪酬科目吗?可以,直接借管理费用-工会经费,贷,银行存款吗?
老师,企业所得税年报,2023年盈利标红“使用境内所得弥补”2922815.17,应该要弥补掉标黄的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的话,2024年的利润-193295.41吧?为什么表上可结转以后年度弥补的亏损额是150237.17+2965273.41=3116110.58,这个金额2023年的盈利不是已经抹不掉一部分了吗?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注册税务,2023年没有22年的所得税汇算,但是2022年12月有本年利润亏损5万,由于没有22年汇算表,在23年汇算表里有一个所得税弥补亏损明细表里没有22年亏损的5万怎么办?
老师 请问个体户每个月需要申报个人所得税吗
出口贸易,4月末美元账户1万美元,5月1日转人民币账户,4月末怎样处理,分录怎样做。
法人可以向公司借款现金5万元吗
是前面退税退多了,现在补交
借应交税费-应交增值税 贷银行存款
现在应交增值税余额为0,这样应交增值税出现负数了
这样的话 借税金及附加 贷银行存款
这是在说什么?对公扣款是增值税,做了变更申报表,怎么可能做到税金及附加,支付的就是增值税
因为你们账上增值税已经平掉了,应交税费应交增值税还有余额吗
因为前期差错现在补交,如果有余额还用问吗?都说了前期退税退多了,回答了半天什么也没解决,浪费时间
余额已经平了,支付金额,只能计入营业外支出和税金及附加了
你教别人漏交增值税,罚款你来交吗?不懂就别乱教
很抱歉学员,这个实务中有这么处理的,或者从收入中调整到应交税费, 一般偏向这两种处理方式
以后查账怎么能查得到补交过这笔增值税?
这个是单独的,调整做账,摘要写清楚
做过更正申报,为什么会是调账?越教越乱,不是说回答的都是有经验的老师吗?
更正申报是税务局报表啊,这个不是改账,
你现在是根据更正申报的结果交税,来调账的