你好,补交的话 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
当年的开票软件的服务费,要在当月申报的时候做负的应交增值税吗?借:应交税费--应交增值税(减免税款)这个要在当月付款时候做分录吗? 贷 银行存款/库存现金
当时收到退税款的时候是 借:银行存款 100 贷:应交税费-应交增值税 -100 现在补交增值税19.23要怎么做分录?
老师,我这个交增值税借:应交增值税-已交税金,贷:银行存款,计提:借:应交税金-当期增值税,现在税税局退回延缓交纳:借:银行存款,贷:应交增值税-已交税金,还要做一道什么分录帐才平呢
老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借:应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷:其他应收款 收到退税了再借:银行存款 贷:其他应收款 这样的账务处理对吗
老师好,交增值税时会计分录:借:应交增值税-已交增值税5000,贷:银行存款 5000 计提时:已交增值税转为当期增值税:借:应交增值税 5000 贷:已交增值税5000,请问延缓6个月交纳时税款也是:借:应交增值税-已交增值税 175000,贷:银行存款175000,计提时如何做分录
老师,你好 租用厂房,改造为一车间,二车间,改造期间的费用,计入长期待摊费用,每月贷长期待摊时,借方计入什么科目??
公司给实习生购买的意外保险,怎么做分录
请问前期抵扣了进项发票,现在要转出进项发票,请问分录怎么做
老师,如果我们公司一直没发工资,也没有计提工资,个税的会计分录该怎么入账
朴老师:请问法人我老公有2个公司,工资分别报10000+5000(这个公司截止1-7月),我每个月报10000,一个小孩,他有父母,他姐已退休,请问我们这个个税怎么算,谢谢
建筑公司怎么做7月份内部经营表呢?收入怎么确认呢?
公司发给客户的备品或者样品,客户使用后会退回的,发出时计入什么科目
一般纳税人可以开不同税率的票吗
老师什么是数字证书,谢谢
老师,制造费用里面的折旧和房屋租金在未生产的月份是不能进行税前扣除还是说无发票的才不能进行税前扣除
是前面退税退多了,现在补交
借应交税费-应交增值税 贷银行存款
现在应交增值税余额为0,这样应交增值税出现负数了
这样的话 借税金及附加 贷银行存款
这是在说什么?对公扣款是增值税,做了变更申报表,怎么可能做到税金及附加,支付的就是增值税
因为你们账上增值税已经平掉了,应交税费应交增值税还有余额吗
因为前期差错现在补交,如果有余额还用问吗?都说了前期退税退多了,回答了半天什么也没解决,浪费时间
余额已经平了,支付金额,只能计入营业外支出和税金及附加了
你教别人漏交增值税,罚款你来交吗?不懂就别乱教
很抱歉学员,这个实务中有这么处理的,或者从收入中调整到应交税费, 一般偏向这两种处理方式
以后查账怎么能查得到补交过这笔增值税?
这个是单独的,调整做账,摘要写清楚
做过更正申报,为什么会是调账?越教越乱,不是说回答的都是有经验的老师吗?
更正申报是税务局报表啊,这个不是改账,
你现在是根据更正申报的结果交税,来调账的