你好,补交的话 借应交税费-应交增值税 贷银行存款

当年的开票软件的服务费,要在当月申报的时候做负的应交增值税吗?借:应交税费--应交增值税(减免税款)这个要在当月付款时候做分录吗? 贷 银行存款/库存现金
当时收到退税款的时候是 借:银行存款 100 贷:应交税费-应交增值税 -100 现在补交增值税19.23要怎么做分录?
老师,我这个交增值税借:应交增值税-已交税金,贷:银行存款,计提:借:应交税金-当期增值税,现在税税局退回延缓交纳:借:银行存款,贷:应交增值税-已交税金,还要做一道什么分录帐才平呢
老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借:应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷:其他应收款 收到退税了再借:银行存款 贷:其他应收款 这样的账务处理对吗
老师好,交增值税时会计分录:借:应交增值税-已交增值税5000,贷:银行存款 5000 计提时:已交增值税转为当期增值税:借:应交增值税 5000 贷:已交增值税5000,请问延缓6个月交纳时税款也是:借:应交增值税-已交增值税 175000,贷:银行存款175000,计提时如何做分录
每个月自动扣银行贷款利息。这个需要有发票或者收据?还是借据就行了呢
董孝彬老师,请问什么是电商代运营?电商代运营好满足什么条件?电商代运营的账要怎么做呢?
老师年未先进个人还有部门个人优秀奖劢这些算工资总额里吗应该怎么做账
老板准备开一个新的公司,全部走公账,要注意哪些问题
商贸公司购入一套商品房,准备用于出租,那该资产是可以入固定资产吗,每年折旧。然后等过几年再出售,到时出售金额是以市场价出售还是折旧后金额出售?
分录:借:库存物资9000 贷:银行存款9000 借:固定资产1800 贷:库存物资1800 还是:借:固定资产9000贷:银行存款9000
老师你好,我们单位购入了五台打印机,购入时入库了5台打印机,但是只出库了一台打印机,我现在要做账,这5台打印机都入固定资产,还是只入一台打印机,剩下4台打印机,等什么时候出库了,什么时候再做账。
刘艳红老师请把你写的发给我一下
老师请问一下,纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿,以及因安全生产、生态环境保护等需要依法强制淘汰、关闭的矿山所产生的应税产品,或者利用废石、尾矿、废渣、废水、废气等提取的矿产品,可以减征或者免征资源税”以及“对废渣等废弃物进行综合利用的销售,贵州省是怎么规定的,查不到
什么行为会认定为虚开专票?
是前面退税退多了,现在补交
借应交税费-应交增值税 贷银行存款
现在应交增值税余额为0,这样应交增值税出现负数了
这样的话 借税金及附加 贷银行存款
这是在说什么?对公扣款是增值税,做了变更申报表,怎么可能做到税金及附加,支付的就是增值税
因为你们账上增值税已经平掉了,应交税费应交增值税还有余额吗
因为前期差错现在补交,如果有余额还用问吗?都说了前期退税退多了,回答了半天什么也没解决,浪费时间
余额已经平了,支付金额,只能计入营业外支出和税金及附加了
你教别人漏交增值税,罚款你来交吗?不懂就别乱教
很抱歉学员,这个实务中有这么处理的,或者从收入中调整到应交税费, 一般偏向这两种处理方式
以后查账怎么能查得到补交过这笔增值税?
这个是单独的,调整做账,摘要写清楚
做过更正申报,为什么会是调账?越教越乱,不是说回答的都是有经验的老师吗?
更正申报是税务局报表啊,这个不是改账,
你现在是根据更正申报的结果交税,来调账的