你好,是增值税还是企业所得税,增值税的话直接填写第十行。
老师小规模纳税人不开票收入增值税申报表填写在哪里?
小规模纳税人收入35000元。都是未开票收入,填写增值税申报表时,应该填在哪里
老师,小规模纳税人增值税申报表:开了的专票在哪填写,普票在哪里填写,未开票收入在哪里填写,如果季度未超过30万,在哪填报,如果超过30万怎么填报。
小规模纳税人填写增值税申报表,未开票收入怎么填
小规模纳税人未开票收入,在申报表哪里填
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,上面第一行第二行和第三行空着吗?
我公司没有税盘 都是未开票收入。前三行空着就行?
你好!季度不满30万直接填第十行就可以。
老师,我报企业所得税时利润总额是-16000元,小微企业,这个附表第一行还用填吗
你好,不用填写自动核算的。
上面显示 可以填写的 但我不知道填写的金额是多少
你好!是根据你主表核算出来的。
老师,核算步骤是什么?麻烦发一下
老师比如成本是3万 收入是2万 利润总额是-1.4万 怎么核算附表的那个是数?
你好!亏损的话这张表是没有数的。
老师,亏损的本年利润在借方。年底怎么转出来?
你好!转到未分配利润就可以。