你好 用了以前年度损益调整或者利润分配就是不一致的

老师,这是我做2019年汇算清缴补税的分录,然后做了这笔之后20年6月后资产负债表的未分配利润就跟利润表的净利润对不上了,就差这笔的金额,请问是怎么回事啊
你好老师,我冲减了上年度管理费用后利润表里的净利润不等于资产负债表里的净利润,怎么回事?差额就差在未分配利润这个数字
你好我有一笔以前年度损益6000元现在已结转进利润分配未分配里。后填写资产负债表把这笔体现在资产负债表的未分配利润里了出现了资产负债表中未分配利润这项的年初余额+利润表中的本年累计的净利润不等于资产负债表当期的未分配利润数差额就是这笔6000元。请问该如何处理
老师你好,我3月份做汇算清缴,缴了2000多元税,然后我做了两个分录,借,应交所得税,贷,银行同时,借利润分配-未分配利润,贷应交税金-所得税,然后用利润表加上去年资产负债表的未分配利润,对不上就差这个数,是不是后面利润分配这个凭证不用做呀
我们企业汇算清缴还需要补交9000的税款,在做完分录之后发现资产负债表的未分配利润和净利润之间相差了9000元,即本年累计的净利润+期初未分配利润不等于期末未分配利润,刚好就是差了这9000元,请问下这个差异要怎么处理?
你好老师,我们公司是租赁费,都是出租车辆的,要不要交点印花税
25年开了2832万多的销售货物,运输费用占比500万的样子,合理吗
老师 我想问问我们有装修工程,工程已经完工了,钱也付出去了,但是发票还没有开进来,我们能不能先做长期待摊费用,等发票进来后,再把发票贴再这个凭证后面?
现在暂估的成本必须是25年把钱付给对方的才可以入25年的账吗,我们没有付款,也没有取得发票,但是实际有业务发生的也可以吧?
老师 有个公司挂靠我公司接了个劳务工程61207.50的活,用我公司开的3%的劳务发票,还有2%的管理费, 现在公司没有现金流进来,剩下的钱想给对方挂靠方转过去转不出去,现在找了个公司给我公司开的服务费,如果进项发票分很多种情况 比如进项是1%、3%、6%专票还是普票 现在让算下怎么开票 缴多少税公司不亏钱 这个怎么算呢
你好老师,本年计提了企业所得税,做申报时弥补了以前年度亏损,那这个计提的企业所得税要怎么处理
社保账户卡里面退回1万5千6,但是我们银行明细表格里面和社保账户做账里面社保卡余额只有1万5千,那么相差的六百怎么做平?
老师,所得税季报里面,财务报表,利润表填写的本期金额是本季度的吧,以前都是这么报的,这次突然提示不一致
现在的工作好找吗?感觉就业如何?
用收入付货款,也是先确认收入和税,再付货款吗
所以这是正常的嘛?
你好是的,可以这么理解的。