你好 你账上少了。 申报表做缴纳了 你就做 借应交税费-应交增值税 营业外支出 贷银行存款
老师,由于四舍五入的原因,我账面上的销项税额比报表的销项税额多2分,这样我的留抵税额大于账面的留抵税额2分,我该怎么调销项税额?
留抵税额用友账上比申报表少0.02怎么处理分录?应该四舍五入造成
一般纳税人,由于小数点四舍五入的问题,电子税务局的增值税报表上的数据比实际的数据多的或少的数据,这部分怎么做账务处理
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
工资表表格公式四舍五入的问题,导致账上应付职工薪酬比个税申报多了0.07元,怎么处理?
老师请问补交以前年度企业所得税怎么做账务处理
老师,制造业的出口发票是免税还是0%?
公司报销地磅安装费,查账之前付过一笔安装费,因为经理安排报销的,有疑问可以问经理吗?
股东多打进公司的投资款退回,写退款可以吗
老师,我们公司的车卖掉了,保险公司红冲了去年的增值税专票,重新开的发票,然后还退回到公司账户一部分保险费,这笔业务的分录怎么做呢?
就是出来的报表申报过不去
老师,我们有个供应商是个体户,开票抬头也是个人,对方不愿意签合同,不愿意帮开票,同意月结,我支付给货款,有没有什么风险,或者税法是否合理
老师,我们酒店公司需要健康证,这个办健康证的人必须是自己的员工吗?
老师!工商减资流程是什么
对,这个季度补开发票,但是得更正原来的申报表,并且需要把无票收入的税款补交了
这个和银行存款没关系吧?你贷银行的话,银行无缘无故少了0.02
你好 我是说 你留抵的进项税 和你申报表之间有差异。 假如你后期缴纳的时候 产生了缴纳少缴纳了 在做这笔分录 处理 。 如果没有发生就不做分录
没有发生缴纳,就是和申报表少0.02分,怎么做分录?借应交税费_应交增值税,贷营业外支出,这样对吗老师
老师,我公司是房地产公司,目前所有费用都放在开发成本哦那里,是不是不能放在营业外收入这边?那要放在哪个科目
老师,还在吗
你好 先不处理这个分录 。 等着后面下个月在做处理。 看下个月会产生差异补 。先不处理哈
这次要处理了,之前几个月一直有这个差额了,你看看应该怎么处理
你好 转营业外收入或者营业外支出去。 就调整到这两个科目 。到时看你余额在那边