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之前那位做的是,借应交税费—增值税—减免税款280 贷 库存现金280 然后减免税款借方一直就挂有一个280 请问这种情况我该怎么做呢?

2021-01-20 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 16:27

同学,你那,那就还放着吧。什么时候抵扣的时候,再平。

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快账用户1338 追问 2021-01-20 16:29

该怎么抵扣呢?下次交增值税的时候吗?报表填在第几行呀

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齐红老师 解答 2021-01-20 16:31

报表填写到第十六行就可以了。

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快账用户1338 追问 2021-01-20 16:36

我们之前开的是普票,普票也可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-01-20 16:40

同学,你好,可以的,只要交税,就可以抵扣这个。

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快账用户1338 追问 2021-01-20 16:47

我们是小规模纳税人,假如下个季度我们公司开了50万的票,本来应该交1.5万的增值税 由于疫情可以开1%的票 减免税款为10000 再加上这280 是不是报表的第16行减免税额填10280?

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齐红老师 解答 2021-01-20 16:48

同学,你好,理解对的。

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快账用户1338 追问 2021-01-21 11:25

老师,抵扣时的分录咋写呀?

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齐红老师 解答 2021-01-21 11:27

借应交税费-应交增值税  贷管理费用

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快账用户1338 追问 2021-01-21 11:31

之前那个人直接做的是,借应交税费—应交增值税—减免税款 贷库存现金 抵扣增值税时,我做成借应交税费—应交增值税—销项税额 贷应交税费—应交增值税—销项税额吗?

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齐红老师 解答 2021-01-21 11:34

同学,你好, 借应交税费—应交增值税—销项税额 贷应交税费—应交增值税—减免税款

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同学,你那,那就还放着吧。什么时候抵扣的时候,再平。
2021-01-20
你好这个直接做借财务费用-280借管理费用280之后再做借:应交税金-减免税280,借:管理费用-280,
2021-07-13
你好,借管理费用280借财务费用负数。
2021-07-13
您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
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