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您好老师,我公司涉及期末留抵增量留抵税额,现收到税款10万,百度一下做借:银行存款10,贷:应交税费-应交增值税-进项税10,问题是申报表上是做进项税额转出,那该如何做账

2021-01-20 21:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-20 21:59

您好,若申报表做进项税转出,分录是贷应交税费应交增值税(进项税转出)

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快账用户9874 追问 2021-01-20 22:00

老师这部分转出的进项再做成本和费用还是怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:01

您好,看您取得进项税不得对应的科目,即视同当时取得普通发票

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快账用户9874 追问 2021-01-20 22:04

老师当时6个月取得的都是机动车发票,当时都计入固定资产,问题是这个退税金额是根据比列算的,那我该计入费用还是单另计入固定资产?

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:05

您好,那就一次性计入费用。

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您好,若申报表做进项税转出,分录是贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2021-01-20
你好,进项税和进项税额转出都结转到未交增值税科目,然后互相抵消就平了。
2022-12-11
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
进项税转出和之前留底的进项税科目进行结转的额
2022-06-07
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