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你好 小规模纳税人申报增值税,申报失败提示主表第15栏小于本期应抵减税额,本期实际抵减额应等于主表15栏 但是实际上主表15栏是本期应交税金阿 怎么可能相等呢

2021-01-20 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-20 22:35

你是不是有相关的一个抵减的部分的税的金额。如果说有的话,才存在这个抵减金额的。

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快账用户7290 追问 2021-01-20 22:36

嗯 就是税率3到税率1的优惠

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:40

那你这个直接是填写在有一栏是专门的减免税额就可以了,你是填到哪里你填了附表一吗?

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快账用户7290 追问 2021-01-20 22:43

填了,附表一的有期初余额 导致本期应抵减的税额 比前面金额大

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快账用户7290 追问 2021-01-20 22:43

是不是要更正之前填的才行?

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齐红老师 解答 2021-01-20 22:49

如果说你没有差额,计税没有扣除下,你就不应该填附表一同学。

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快账用户7290 追问 2021-01-20 22:51

是说增值税减免税申报表吗

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齐红老师 解答 2021-01-20 23:02

你这个减免的2%直接填在主表的这个减免税额这一行就可以了,不用填这个附表一。

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快账用户7290 追问 2021-01-20 23:04

不填 他有提示

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齐红老师 解答 2021-01-20 23:05

如果说你没有插耳机睡,没有这个扣除附表一就不用填。

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你是不是有相关的一个抵减的部分的税的金额。如果说有的话,才存在这个抵减金额的。
2021-01-20
好,这个第四列在减免明细表里面。
2022-04-07
你主表截图给我看下,你咋填写,
2021-04-12
同学以你实际缴纳的税额计提,缴纳掉
2022-12-20
同学,你好,直接填在申报表四里面
2022-11-17
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