你好 计入主营业务成本来核算的
老师好,我们是图书行业,自己编辑编书,审稿完毕下单子给印制部门,印制部门委托给外单位加工图书,请问编辑工资提成还有印制部门工资计入哪个部门
资料题(共5题,100.0分)5.(33.0分)5大四公司灯一般的玩人,运用的增位聯秋軍为18x。。以下是大四公司2~21年度发生的业务,请根据相关情况编制会计分录。(1)大國公司2月1日取得A公司开具井承兑的面值为12000元、3个月到期的不带恩商业汇票,票据到期前两个月,M公司持该票据向银行贴现,贴现率为7%。假定该商业汇票所有权上几乎所有的风险和报跚未镇移。计算该票据的贴现净额。(3分)(2)2月10日,大圆公司销售产品不含税售价为70000元,成本为51000元,未收到货款。(45))(③)3月1日,为了尽快收回货款,大四公司决定给子对方现金折扣,条件为2/20.N/30,计算现金折扣时考虑增值税,增值税税率均为13%。请编制在20天、30内受到货款时会计处理。(4分)(④)3月15日,大图公司自行加工一批材料,现已加工完毕验收入库,加工过程耗用原材料2100元,工资费用600元,制造费用100元。(4分)(5)6月,大四公司发出原材料情况如下:生产车间领用120000元,企业管理部门领用4050元,销售部门领用550元,车间一股耗用6100元,
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
账单上企业存款余额为2049610.99元。经逐笔核对,中国工商银行账户中发现以下未达账项:(1)2022年12月25日,晋美公司以电汇方式向华兴公司汇入代垫的产品运输费用71434.95元,中国工商银行已经入账,公司未收收账通知,尚未入账。(2)2022年12月21日,在中国工商银行对账单上有编号为2241999号的转账支票划出资金50000元,而公司的银行存款日记账中无此记录。审计人员是在查阅公司支票登记簿时发现此支票存根的,经查证为出纳员私自将款项借与亲友使用,待其归还后直接销账。(3)2022年12月26日,公司送存中国工商银行转账支票一张,系由南方公司开具,面值20000元,华兴公司已按进账单入账,银行尚未入账。(4)根据委托收款凭证,2022年12月31日,中国工商银行代公司支付电费10500元,已从公司存款账户划出,企业未收到付款通知和电力部门开具的发票,因而未入账。实训要求:1.编制华兴公司的银行存款余额调节表。2.华兴公司银行存款业务中存在哪些问题?说明理由,并提出改进建议。3.注册会计师应当如何获取和检查被审计单位的银行存款余额调节表?
今明会计师事务所的注册会计师2022年1月4日进驻XYZ公司,对其2021年度财务报表进行审计。审计组对XYZ公司货币资金的内部控制制度进行了了解和测试,并在审计工作底稿中记录了有关情况,摘录如下:财务专用章由专人保管,分管财务的总经理个人印章由其授权办公室主任梁某保管:对重要货币资金支付业务,实行集体决策:现金收入及时存入银行,特殊情况下,经公司领导班子集体研究批准后,方可坐支现金:银行存款余额调节表由出纳员李某负责定期编制。XYZ公司财务部的人员要进行重新分工,在与审计组交换意见时,该公司就下列问题提出咨询。该公司财务部门有3位员工要进行重新分工,以承担以下8项工作,分工结果要符合内部控制制度的要求;1记录并保管总账。2,记录并保管应付账款明细账。3,记录并保管应收账款明细账。4.记录货币资金日记账。5.记录、填写支票。6.发出销货退回及折让的贷项通知书。7.调节银行存款日记账和银行存款对账单。8,保管并送存现金收入。1.根据你们小组的理解,XYZ公司货币资金的内部控制存在哪些缺陷?为什么?2.站在注册会计师的角度,指出对XYZ公司财务人员分工的建议简述理由
你好老师,我公司2024年购买的办公用品,办公用品和清单到货,银行支付,2025年5月份来了发票,会计分录怎么做?
老师,请问汇算清缴分公司的股东也是填总公司的吗
注册资本金除了附银行回单还应该有什么附件??
老师,请问企业所得税认定是2024年10月1号开始的,2054年需要做企业所得税汇算吗
这个分录是否正确?我根据母题,举一反三,自己变了数据来做的,因为我发现我做这类题,有困难 麻烦会的老师详细解答一下 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 咔咔老师 都不要接手
请问老师快账软件月末结转了,做错了多做了一个会计凭证,咋样能去掉返回到录凭证的步骤谢谢急帮助演示一下谢谢
把账从代理记账公司拿回来,个税方面需要向代理记账要什么资料?
你好,老师 , 年收入65万元左右, 个体工商户, 个体经营, 我这个纳税总额要填写吗? 填写多少呢? 营业执照注册日期是24年5月11日,
老师:公司发生的坏账确实收不回来了。我要计提坏账准备。想要税前扣除,需满足什么条件
我这个季度开了1个点的又开了3个点的发票,超出了30万,那是全部再补缴一个点的税钱吗?3%也加缴1个点的税钱吗
我计提怎么计提,为什么不是生产成本和管理费用呢
你好 如果是你们需要计算书本的 库存商品 成本。 还得 计入生产成本-工资去核算在转库存商品去
对,印制下工单,对账不直接参与,计入管理费用行吗?编辑是要计入成本的
你好 那你就计入管理费用去 。 如果不符合成本要求的。 编辑是 一定计入成本去的
好的小,多谢老师
没事的。 希望能帮到你