同学,你好,直接拿该发票报销给老板,借费用,贷银行存款

老师你好求问! 资料:兴达公司本月发生下列固定资产增加业务: (1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。 (2)企业购入一台生产用需要安装的A设备一台,价值120000元,增值税进项税额19200元,发生运杂费18000元,款项已用银行存款支付。 (3)企业对上述需要安装的设备进行安装,耗用原材料5000元,用银行存款支付安装公司的安装费4000元。 (4)上述A设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。 要求:根据上述经济业务编制会计分录
昌盛公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司发生下列业务:(1)20×1年12月1日,与A公司签订一项购销合同,合同规定:昌盛公司为A公司建造安装一部电梯,合同价款为600万元(不含增值税)。合同规定,昌盛公司在合同签订5日内预付商品价款(不含增值税)的30%,其余价款将在昌盛公司将商品运抵A公司并安装检验合格后支付。昌盛公司于20×1年12月5日收到A公司预付的价款180万元,并将商品运抵A公司。至20×1年12月31日,估计完成安装任务的50%,预计于20×2年1月31日全部安装完成。该电梯的实际成本为380万元。(2)20×1年12月10日,销售给B公司一台设备,销售价款(不含增值税)为30万元,昌盛公司已开出增值税专用发票,并将提货单交与B公司,B公司已开出不带息的银行承兑汇票,期限为3个月。由于B公司车间内放置该项新设备的场地尚未确定,经昌盛公司同意,设备待20×2年1月20日在予提货。该设备的实际成本为16万元。要求:根据以上资料,编制昌盛公司有关的会计分录。
昌盛公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该公司发生下列业务:(1)20×1年12月1日,与A公司签订一项购销合同,合同规定:昌盛公司为A公司建造安装一部电梯,合同价款为600万元(不含增值税)。合同规定,昌盛公司在合同签订5日内预付商品价款(不含增值税)的30%,其余价款将在昌盛公司将商品运抵A公司并安装检验合格后支付。昌盛公司于20×1年12月5日收到A公司预付的价款180万元,并将商品运抵A公司。至20×1年12月31日,估计完成安装任务的50%,预计于20×2年1月31日全部安装完成。该电梯的实际成本为380万元。(2)20×1年12月10日,销售给B公司一台设备,销售价款(不含增值税)为30万元,昌盛公司已开出增值税专用发票,并将提货单交与B公司,B公司已开出不带息的银行承兑汇票,期限为3个月。由于B公司车间内放置该项新设备的场地尚未确定,经昌盛公司同意,设备待20×2年1月20日在予提货。该设备的实际成本为16万元。要求:根据以上资料,编制昌盛公司有关的会计分录。
我公司为A公司安装一批智能设备,已安装完工。A公司要求出具检验报告后才交付使用。我公司找了一家检验院出具检验报告并付了检验费17688元,收到发票,钱走的是老板的私账,会计会录怎么做
请问老师三甲医院相应财务会计与预算会计分录怎么做? 1、2020年1月12日,医院开出现金支票从银行提取现金100000元; 2、2020年1月15日,医院将现金50000元存入银行; 3、2020年1月16日,医院行政部门张三出差预借现金2000元; 4、2020年1月18日,张三报销差旅费1650元,退回多余现金; 5、2020年1月19日,收到A公司转款当天体检收入50000元,并于当天开票并安排 职工做完所有体检项目; 6、2020年1月20日,采购一批办公用品,金额218000元,已完成验收入库手续,财 务审核无误通过中国银行支付采购款;
财务软件录入企业名字太长怎么全都录进去
工资薪金账载金额大于实际发生额,汇算清缴纳税调增,账面怎么处理?
老师好,跨月更正增值税可以重新勾选发票吗
老师,这题扣除项目,为什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老师,要一份建筑业挂靠单位账务处理的流程
老师,公司是小规模,有一家销售电脑的公司和我们公司合作,公司购买的电脑,鼠标,硬盘,打印纸,打印机,打印机墨盒,墨粉以及公司电脑需要重装系统,软件服务等等都是在这家电脑公司采购和提供软件技术服务,但是这家公司一般都是1年找我们结账一次,今年2025年一年在这家电脑公司拿货和修复电脑一共消费了8千多元,我目前喊对方开具发票,可以喊对方一次性给我们开8千多元嘛
尊敬的纳税人: 您申报的今年三季度增值税销售收入,少于互联网平台企业向税务机关报送的收入金额。请您再次进行核实确认,如属申报错误,请及时更正,以免带来不必要的法律风险和经济损失,影响您的纳税信用记录。 浙江税务 2025年11月5日 老师你好,如果收到这样的短信之后,不管他会怎么样
个体工商户定期定额开出3%的专票140000普票30000应该填到第几栏,定额是270000.系统自动带出
想请教一下月底结转的时候要怎么做账
老师好,我是酒店行业,A客户实际入住消费了1000元,但要求开发票1600元?这个属于虚开发票吗?这600元多开的到时要从私户扣起手续费600*15%=90元的差额510元退回给A?但开始1600元A客户是刷酒店公户的
公司刚注册,公账上没钱,借计入什么费用
借主营业务成本,贷其他应付款-股东