你好 可以报销的。没有问题哈。

老师,我想请教一个问题,就是我们公司,它下面有两个销售公司,股东他成立的另外一个销售公司,然后我们当时做活动的时候,要给会员签会员的话,签成功一个就发一部手机吗?比方说,那个手机是1万块钱,1万块钱然后当时是从我们公司账户走的,直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候,然后销售公司把这个钱又还给我们公司了,比方a销售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我这个帐要怎么做呀? 收到那个手机票,发票是手机店开的,当时银行转账的话,也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱,股东他们又把它还回来了,这笔账要怎么做呢?
老师,我们公司团建,去吃火锅,然后花了一千多,火锅店给我们开的是卷票, 然后只有一个餐饮费 数量 1,然后金额1000, 就拿这一个发票可以公司报销吗? 还需要别的东西吗?
老师 我这边接到一个项目,但是纸质不够,然后找了一个有纸质的公司,项目完工之后由有纸质这个公司开发票给我们客户,然后有纸质这个公司收到款扣了税和挂靠费把剩余的款汇到我们公司,我们公司还需要开票给这个挂靠公司吗?如要开票,是只需要开付给我们那部分金额,还是不扣税的那部分金额
老师你好,我们现在有两个公司,一个是设备公司,一个餐饮公司,现在他们两个签合同,就是设备公司给餐饮公司供货,然后餐饮公司对外销售设备,这个设备公司是不是需要给餐饮公司开发票?餐饮公司的增值税申报表只有服务列,是不是还要去变更经营范围
老师你好,我们现在有两个公司,一个是设备公司,一个餐饮公司,现在他们两个签合同,就是设备公司给餐饮公司供货,然后餐饮公司对外销售设备,这个设备公司是不是需要给餐饮公司开发票?餐饮公司的增值税申报表只有服务列,是不是还要去变更经营范围
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
就一个卷票, 没有具体的清单也可以报销对吗?
你好 卷票就是这样,不必纠结太多。
餐饮费专票是不是税额不可以抵扣
你好 是的 税额是不可以抵扣的。