借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款贷固定资产清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

老师,,,公司车卖了收到二手车销售统一发票咋做账
老师,公司从二手车市场购买了一辆车。为什么既有二手车市场开的:二手车销售统一发票,又有卖方开来的:增值税销售发票?
物流公司,买了一辆二手车6万,但只收到二手车销售统一发票2000元,怎么做账?
二手车市场开了一张二手车销售统一发票给个人,卖方是我们,二手车销售发票没有税额,我们公司单独开了一张销售车的发票给个人,这个要怎么做账?
公司卖轿车收到的二手车销售统一发票怎么入账
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
成本票没有的话 年底不回来 可以先做成本 到1月份进票吗?
电7-9月增值税未交,10月增值税做进项抵欠后,未交增值税科目怎么做分录
老师,请问年底公司没有盈利(未分配利润负数),可以发年终奖吗?(朴老师
老师:分公司是小规模纳税人,所得税是自行申报。 增值税是1%,请问附加税是否减半
售价金额法结转成本,是什么意思
老师好:我们属于敬老院,民政上拨付。人员工资7.8个月没有拨付,但供养金和护理费一直拨付,没办法用的供养金和护理费先垫付的人员工资,后来没钱了又去借款发工资,现在快过年了,工资都拨付下来了,现在账户上那么多钱怎么处理 没钱的时候头疼,有钱的时候又头疼 原则上老板不让账户里有钱
累计折旧是0了就不用写了吧
你好,累计折旧是你的贷方发生额
期末净值是0,,全都提完了,,,就是和这个没关系,,看账上累计折旧贷方余额对吗
你好,贷方有余额,你不转到借方吗?你让他一直有余额。
卖了10万,,折旧5万这么做分录对吗 借:固定资产清理,,,累计折旧填5万,,贷:固定资产是填原值吗
你好 是的,是这么做的。
应交税费咋做
一般纳税人还是小规模,什么时间购入的。
一般,,,15购入
收到的价格除以1.13乘以13%。
咋做分录啊
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费
转到资产处置损益还需要吗
固定资产清理有余额吗?如果没有的话,可以不用做。
交税有留底可以用吗
你好,可以的,这个可以抵扣的。
这几个分录都是同一个月做吗
你好 是的是在一个月做的。