你好,是应交税费,多结转了营业外收入吗?
冲销了上年度多计提的增值税,借:应交税费(增值税),贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,月末除了以前年度损益调整计入未分配利润,这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么?
上一年度营收入多做了50.02,调上一年度损益调整分,科目怎么做,营业外收入-应交增值税多交了24.8,增值税多交了32.28,教育多交了8.23,城建多缴1.64,的退了,分录怎么做
老师,2019年主营业务成本-加油费科目多计入了5万,对应的0.65万元进项税要转出,现在调整出来了,重新更正申报了,凭证怎么做?我做的对不对 借:以前年度损益调整 5 应交税金-增值税 未交增值税 0.65 贷:主营业务成本 5 应交税金-增值税-进项税额转出 0.65
你好,去年四季度做账时增值税转入营业外收入转多了,怎么调整,是冲减多出部分吗?汇算清缴时需要调整吗?
请问一下老师,在2017年的时候当时的会计调整以前年度的账户余额调错了,他做了一笔 借:应交税金-应交营业税676.51 利润分配-未分配利润 24775.34 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税24504.22 应交税金-城建税。432.64 教育费附加。 308.43 地方教育费。 206.56 我查账发现:1:但是计提增值税时,做错科目,做到了营业税科目里,导致与应交营业税贷方有余额676.51 2.在2012年时有留底税额2万多,他不知道为什么做一笔转出未交增值税,相当于把留抵税额的做了转出 请问我要调整怎么调整,要不然余额永远对不上
老师,图里的累计税收合计,是查看应交税费里的贷方余额吗?
老师,我们是小微企业,但为什么年底财务报表上面的所得税费用不等于利润总额乘以5%呢
您好,老师,这四个选项可以给我详细聊聊吗?我看不懂
老师,合同章是黑白的有效吗?扫描过来是黑白章
人力资源服务可以开劳务费吗?
老师,跟个人买了树苗,用来种植了,没有开回来的发票,只有公户转出去的款,怎么做分录
老师,我们酒店现在是A公司将地租下来,然后A公司租一栋楼给B公司做住宿,A公司租一栋给C公司做餐饮;为了考虑不升一般纳税人,C公司将餐饮分为:餐饮收入、摄影收入、咖啡会议室,这三部分再另外设立一家公司来承担收入。这样可以吗?
你好老师,股权转让需要缴纳哪些税费?
老师2021-12.31的摊余成本不是我手指那个公式嘛?
老师,所有股东要变更,注册资本也要变更增资,是先变更注册资本还是股东
多交的附加税借应交税费贷以前年度损益调整, 借银行存款贷应交税费, 借以前年度损益调整贷利润分配。
24.8是多了营业外收入,32.28不是
收入科目怎么做,谢谢
借以前年度损益调整贷应交税费 借利润分配贷以前年度损益调整。