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老师,我是小规模纳税,季度销售额不超30万,但是贷方销项税额有1500, 请问年底了或者月底了 我怎么做账呢, 借 应交税费-应交增值税-销项税额1500 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1500 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1500 贷 是什么呢

2021-01-25 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-25 15:17

您好!小规模纳税人只有应税费-应交增值税这个科目。月末如果满足免税条件的这样做分录 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入

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您好!小规模纳税人只有应税费-应交增值税这个科目。月末如果满足免税条件的这样做分录 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2021-01-25
你好!你好,没有要求这样做,是你这样做没什么问题。
2024-05-29
不需要 小规模没这么麻烦
2023-04-14
你好,进项税是不会直接转到未交增值税的. 进项税就是你认证的专票的进项税额,进项转出就是认证后要做转出到成本或费用中的税额 分录:借:主营业务成本/XX费用 200 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 200 要交的增值税是从应交税费-应交增值税-转出未交增值税中转到应交税费-未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(销项-(进项-进项转出)) 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-03
你好 对的 是这么做的
2022-01-02
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