你好 按照发票入账 然后入账金额冲暂估。
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在增值税专用发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,你好,我10月份做了一笔暂估差旅费的分录,11月份有实际发生,暂估的怎么冲回然后做实际的分录呢
老师您好,比如我2022年暂估了一次成本,2022年结账了,在2023年2月份收到了暂估的那笔成本,怎么冲去年的暂估呢?分录该怎么写呢?
老师,我们公司在22年暂估一笔50万应付账款,在次年的5.31日前没有回来发票,在6月份才回来一部分发票,冲减暂估的分录怎么做?我们是建筑业公司,正常的分录又怎么做
通过个人关系,给工程机械类公司介绍了一个订单,佣金大概在11万左右。但是因为合同问题,工程公司会直接从公司的香港账户向我支付人民币,请问这种怎么缴税 香港那边没有代扣个税
老师,小规模期间取得的增值税专用发票,后期即使升级一般纳税人不是也不可以抵扣吗?
老师,如果基本户冻结了,一般户能发工资吗
互联网平台企业基本信息报送,我们研发了平台,客户开展业务需要在我们平台注册,付我们平台使用费,客户下游企业跟我们没关系,问题①这属于交易撮合,我们要报送平台企业基本信息吗 问题②除了客户公司入驻平台开展业务,劳务公司也入驻平台但是劳务公司不付我们费用。劳务公司派遣人员到客户公司那工作,我们把从客户公司那里取得的收入扣除我们平台费用后支付给劳务公司,劳务公司扣除他们管理费后支付给派遣人员。 问题②我们要把给劳务公司的所有费用填平台内的经营者和从业人员收入信息报送表吗
老师,你好,我有两个问题想咨询一下:1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做?2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。
老师,小规模纳税人红冲跨年的发票,需要对方确认吗
老师,请问,,内账,就是我工资哪里,有涉及到员工个税和员工社保,这个要怎么样做账会比较好呢?
你好,老师 请问一下我们一张发票被查了,需要我们写说明 我要怎么写 就是张三 (甲方) 李凡(已方)龙拓(丙方) 我们是乙方 现在有一张发票沥青油是甲方开给我们,我们又开给我们的供应商龙拓 我们李凡公司是给甲方提供施工不提供材料 然后李凡公司做项目完了 剩余材料卖给我们李凡公司 我们李凡公司又平价转卖给经常合作的龙拓公司 。那现在税务叫我们李凡公司写说明 不知道如何写好
员工报销费用,老板转账给我的私人微信,然后我在群里用微信转账统一发放,请问我有风险吗?
一般纳税人开具普票收入会计分录怎么写
老师,之前是按照含税价格入暂估的,借,在建,贷,应付账款暂估应付 借固定资产,贷,在建, 现在发票回来一部分,怎么做分录,还有进项税。
你好 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
那这固定资产原值就变了,不是应该贷应付账款吗。
你付款了吗 然后冲你之前做的分录 你之前怎么暂估的是借:在建工程呢?
款付了一部分,付款的时候是借应付账款,贷银行存款。之前一个会计做的,他是先入在建,再在建转固定。
先冲暂估 然后按实际发票的金额入账 之前暂估之后计提的折旧不调整,只调整原来的暂估价。
但是有增值税,肯定比之前暂估的值少了
你之前暂估的 现在冲回 相当于没有做这笔账 然后现在重新按发票的金额入账 没有影响的。
厂里大型机器设备,之前按照合同金额暂估的。现在发票只回来一部分,肯定有差异,之前也是含税价暂估
是的 肯定暂估的和你实际的金额不一致 所以要调整金额 采取的方法就是冲暂估 你之前暂估多少 就把它冲了 然后实际入账就行的。