同学你好 冲暂估可以按照收到的发票金额红冲
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在增值税专用发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,我们前2个月是暂估的工程成本,现在拿回来部分发票回来了要怎么冲账呢?是法人代付款款的
老师您好,我们公司2021年是小规模,去年暂估成本20万,今年3月升为一般纳税人了,然后现在去年暂估的成本票开了专票回来,我们可以抵扣增值税吗
老师,3月份月末暂估一笔成本,入库商品60万,领用商品暂估55万。 我好像做错了。不知道要怎么冲回来。4月份收到机器的发票是24万以及配件费10万,6月份还有一笔大概10万左右的配件费。我要怎么冲回
老师,增值税税负和增值税税负率是一个意思吗?还是两个意思?怎么区分
请问乡村企业老板捐款给村里孤寡老人几万元,这笔钱在企业里怎么做抵扣
为什么教材所得税是营业利润*25%,这个题又是税前利润*(1-25%)
领用已计提过减值准备的原材料,咋做账,比如,原材料账面价值80,已计提减值准备20,全部领用,
存货期末计量,如果原材料用来出售,那可变现净值以该材料的估计售价-销售税费对吧
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳? 全国是一样的标准吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
借,在建工程,贷应付账款-暂估应付款 借固定资产 贷,在建,这是之前的分录,现在冲暂估分录怎么写
借在建工程负数 贷应付账款-暂估负数 借在建工程 贷应付账款
这样做对吗,借,应付账款-暂估 应交税费-应交增值税进项 贷,应付账款 固定资产原值不变
得原分录负数红冲暂估的
那收回来发票含有增值税怎么做分录,固定资产值就变了,还得调整折旧
对的 多折旧的红冲 少折旧的补计提 借在建工程负数 贷应付账款-暂估负数 借在建工程 借进项 贷应付账款
就是说每次回来都得这样冲吗,有没有不改变原值得办法
那你得按照暂估的来收发票才行