同学你好 冲暂估可以按照收到的发票金额红冲

老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,您好,我们2月份暂估一笔机器设备,现在增值税专用发票回来一部分,怎么冲暂估呢
老师,我们前2个月是暂估的工程成本,现在拿回来部分发票回来了要怎么冲账呢?是法人代付款款的
老师,3月份月末暂估一笔成本,入库商品60万,领用商品暂估55万。 我好像做错了。不知道要怎么冲回来。4月份收到机器的发票是24万以及配件费10万,6月份还有一笔大概10万左右的配件费。我要怎么冲回
老师,我们公司在22年暂估一笔50万应付账款,在次年的5.31日前没有回来发票,在6月份才回来一部分发票,冲减暂估的分录怎么做?我们是建筑业公司,正常的分录又怎么做
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
借,在建工程,贷应付账款-暂估应付款 借固定资产 贷,在建,这是之前的分录,现在冲暂估分录怎么写
借在建工程负数 贷应付账款-暂估负数 借在建工程 贷应付账款
这样做对吗,借,应付账款-暂估 应交税费-应交增值税进项 贷,应付账款 固定资产原值不变
得原分录负数红冲暂估的
那收回来发票含有增值税怎么做分录,固定资产值就变了,还得调整折旧
对的 多折旧的红冲 少折旧的补计提 借在建工程负数 贷应付账款-暂估负数 借在建工程 借进项 贷应付账款
就是说每次回来都得这样冲吗,有没有不改变原值得办法
那你得按照暂估的来收发票才行