你好!可以的。操作是没问题。不过这个发票本身不规范。

老师,我们是生产型出口企业,之前空运走了批货,因为这个货是零退税率的,所以要做免税未开票收入,相应的进项税要转出,但是因为当时报关时考虑关税 的问题,所以报关金额比进价还低,而且当时进来的货不是按实际的货开的票,是按均价开的一项名称(比如有好几款货,数量不一样,单价不一样,图省事只开一样,按合适的数,开个平价单价,只要总价对得上就可以了),现在做进项转出,这个进项金额我该怎么确定呀?我该怎么做呀
我们做了500本产品说明书,但是对方发票开的是图文制作,单位批,数量1,金额600.就相当于开的是一个整数的发票,这样我收到发票可以还是按照合同和实际数量500做凭证做原材料-说明书吗?
我又几个问题想要问一下,我的工作是收到对方开来的发票,来做对方公司的给我们的送货单,难道这个不是对方公司弄的吗?我弄合理吗? 其次做购销合同,按照对方开来的发票做购销合同,有固定模板该日期数量金额就可以了,但是在有真实合同的情况下,需要去报事务所资料,人家着急要,找不到这些真合同,自己在重做几份报事务所,合理吗,感觉在做假
请教一下老师们,我们做装饰装修业的,项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了,项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的,我是做内账总账的,也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账,我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目,再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”,进销存里是可以备注发票号的,但项目会计并没有做到这一点,我会写个情况说明给财务经理,五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求,我想问一下老师们我这个处理能行吗?有无更好的高效的办法呢?
老师,我们订单金额 800 专票,因为对方原因,对方承担 300 元补偿,但是开票金额还是开 800 元,发货数量不变,单价不变的情况下,这个 300 元在专票上怎么开票? 你好,1,一般地,销售货物或提供增值税应税劳务而收取的违约金,应开具增值税专用发票,并计入销售收入; 2,提供服务性业务而收取的违约金,应开具服务业发票,并计入营业收入; 3,因资金往来而收取的违约金,应开具服务业发票,按金融保险业计征营业税. 像第一种情况,我们应该专用发票上的名称写什么? 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧 是因为对方变更合同数量,造成我们原材料损失了,相当于合同违约金吧?专票能开吗? 也是在合同履行过程中发生了我们原材料的损失,可以开发票模具费?或着劳务费吗?
货来了,钱付了,票没开,分录怎么做比较准确好查账,应付和预付用一个对吗?
老师,全国各地有哪些税收优惠政策,香港身份证有哪些税收优惠政策?
做鹌鹑蛋深加工企业,在像农民收购鹌鹑蛋时能不能反向开票
老师,你好!预收账款,收了客户的款,做借方还是贷方?
老师你好,新买的车,上车牌费170元,没有发票能不能入账,入账后需要调增吗
老师,有一笔成本属于24年的,由于当时一些原因,不确定,一直没确认,对方这几天给我公司开来这笔成本发票了,我们小企业快递准则,应该怎么分录老师?100万
@董老师 有问题正好想咨询您!
老师,当月没有销项,当月的进项是记在应交税费-代认证进项税额,还是记在应交税费-应交增值税-进项税额? 没认证的进项税额在资产负债表中如何体现? 这个进项税本月必须认证留底吗?
有哪位广西的老师吗?带带我
员工生育津贴 10月10号发放1万 生育假8月15号开始休至1月15日,8月中旬开始休产假是按正常工资发放包含交社保 9月按工资发放含社保 10月份工资按生育津贴一次发放 请问这分录怎么做
那这种情况我只能收了这张发票,按照我说的这样凭证,发票不规范,现在时间久了我们不好退,只能这样了
你好!嗯,只能这样了,有发票比没有好的多。
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。