您好 可以在自己的做账软件中计提盈余公积,汇算清缴的时候按照12月份的报表申报就好了

12月报表已报送税局,然后发现当年有利润,但是没有计提盈余公积,我现在在自己的做账软件中计提盈余公积,然后企业所得税汇算清缴报送一个正确的可以吗。
在吗,2021工资都计提,1到10月份工资个税未申报,4月份工资发1到3月份工资,但是多发了3000元,2021年11月,12月个税申报,工资未发,现在要怎么处理?还没有所得税汇算清缴,我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额,然后现在补发工资可以吗,这样所得税汇算清缴可以扣除吗
郭老师您好!我在做完12月份的账后,本年利润期末贷方余额是盈利的4000多,然后我就计提了企业所得税,现在进电子税务申报企业所得税时,按报表填了营业收入营业利润还有利润总额后,有弥补以前年度亏损,显示不用缴税了,那这样我的账还要回去删掉计提的那笔企业所得税吗
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
老师好,我想问下,现在是年末12月的账,我本年累计有利润,但因为第三季度有做研发的加计扣聊,所以没用缴纳企业所得税,那我是不是先结转本月损益,再结转本年利润,再计提法定盈余公积,我不知道这三个先做哪人个,第二做哪个,第三做哪个
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
是按照未分配利润的数额乘以10%吗
法定盈余公积是按照未分配利润的数额乘以10%