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老师,请问一下。上月有进项税额没入账,但是已经全额进费用了。进项税额好怎么做账啊?谢谢!直接抵销项可以不?

2021-02-03 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-03 12:48

你好,上月有进项税额没入账,但是已经全额进费用了,这个月的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:管理费用 

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你好,上月有进项税额没入账,但是已经全额进费用了,这个月的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:管理费用 
2021-02-03
你好,这个月需要交税吗?如果不需要交税,不用做处理,如果需要交税,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费,未交增值税。
2022-07-13
你好 开票确认应交税费-销项税额
2021-05-24
做无票收入的,借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项 下一年开了发票,红冲无票收入,然后再做发票的
2022-12-24
是的,直接做一下不抵扣认证就可以了
2023-08-08
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